Nuyken GmbHLiquidiert

31552 Rodenberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stadthagen HRB 774
Eingetragen
15.10.1991
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen
Gegenstand
Der Transport, die Spedition und die Lagerei von Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen. Sie kann auch die Geschäftsführung in anderen Unternehmen, die den gleichen Gegenstand haben, übernehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Gert Nuyken
seit 28.10.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tor 13, 31552 Rodenberg
75.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nuyken GmbH

Rodenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 190.270,20 238.602,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.877,00 7.516,00
II. Sachanlagen 183.393,20 231.086,20
B. Umlaufvermögen 291.957,49 325.274,43
I. Vorräte 14.310,97 34.811,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 277.115,00 288.836,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.727,05 12.917,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 531,52 1.626,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.271,36 7.444,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 488.499,05 571.321,38

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 1.647,88 92.292,96
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Kapitalrücklage 19.129,19 1.129,19
III. Bilanzverlust 92.481,31 -16.163,77
B. Rückstellungen 12.765,00 17.635,16
C. Verbindlichkeiten 474.086,17 461.393,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 409.276,51 377.528,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 488.499,05 571.321,38

Anhang


Die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Gliederungsvorschriften der §§ 238 ff HGB, wobei die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften § 264 ff HGB sowie die allgemeinen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Abschlusserstellung für Kapitalgesellschaften entsprechend angewandt wurden. Dabei sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung beachtet worden § 243 Abs. 1 HGB.

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und ergänzend zu diesen Vorschriften die Regelungen des GmbH-Gesetzes berücksichtigt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
 In der Bilanz sind sämtliche Aktiva und Passiva vollständig enthalten.
Nach den in § 267 a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2014 wurde gemäß § 325 Abs. 1 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden aktiviert und planmäßig entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer Höhe abgeschrieben, sofern sie nicht der Poolabschreibung zu zuordnen sind.
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
 Dabei wurden Forderungen gegenüber Gesellschaftern gesondert vermerkt.
 Für das allgemeine Risiko, Zinsverlust und Mahnwesen ist eine Pauschalwertberichtigung von 0,5 % des Nettoforderungsbestandes berücksichtigt worden.
4. Aufwendungen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden aktiv abgegrenzt.
5. In der Höhe nicht endgültig feststehende Verpflichtungen wurden als Rückstellungen berücksichtigt, soweit sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig und dem Grunde und der Höhe nach angemessen sind.

6. Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

7. Die Abschlusserstellung erfolgte vor Gewinnverwendung.

8.  Nachstehend werden nur die Posten des Jahresabschlusses aufgeführt, die einer besonderen Erläuterung zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bedürfen oder denen aus gesetzlichen bzw. anderen Gründen eine besondere Bedeutung zukommt. Soweit bereits im Kontennachweis eine ausreichende Aufgliederung einzelner Posten vorgenommen wurde, wird hierauf verwiesen.

C. Erläuterungen zum Jahresabschluss
A K T I V A
1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist unter Angabe der linearen Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.
2. Der Waren- und Materialbestand wurde zu Anschaffungskosten bewertet.
3. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert. Dabei wurden Forderungen gegenüber Gesellschaftern gesondert vermerkt.
4. Rechnungsabgrenzungen wurden für Aufwendungen gebildet, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag sind.

P A S S I V A
1. Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingefordert und eingezahlt. Daneben werden freie Rücklagen und der Bilanzgewinn als Kapital ausgewiesen.
2. Die Aufwandsrückstellungen und Steuerrückstellungen betreffen das abgelaufene Geschäftsjahr und entsprechen dem voraussichtlichen Aufwand.
3. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Dabei wurden Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Gesellschaftern gesondert vermerkt.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 1 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

E. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind nach Versicherung der Geschäftsführung folgende Haftungsverhältnisse zu vermerken:
Die im Betriebsvermögen ausgewiesenen LKWs der Hersteller MAN, Mercedes Benz und Iveco sind zur Absicherung aller ausgewiesenen Darlehensfinanzierungen dem jeweiligen Darlehensgeber übereignet worden.
Die Gesamtverpflichtung aller ausstehenden Leasingraten aus laufenden Verträgen beträgt   bis zur Veräußerung (asset deal) zum 31.1.2016  20.953,38 EUR. Daneben bestehen Pachtverbindlichkeiten bis zum 31.1.2016 gegenüber nahestehenden Unternehmen in Höhe von 11.115,22 EUR.

F. Geschäftsführung und gezeichnetes Kapital zum 31.12.2012

Das Gesellschaftskapital beträgt zum Abschlussstrichtag
75.000,00 EUR
und ist in voller Höhe eingefordert und eingezahlt.
Die gesamten Geschäftsanteile der Gesellschaft werden wie folgt gehalten:
Herr Gert Nuyken 75.000,00 EUR

F. Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung


Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt.
Der Bilanzgewinn soll nach Vorschlag der Geschäftsführung in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

G. Unterschrift der Geschäftsführung

Hannover, den 30. August 2016
gez .Gert Nuyken
      

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.738,29 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.839,32 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2016 festgestellt.

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