NRW - live GmbHLiquidiert

59065 Hamm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 5768
Eingetragen
10.10.2006
Branche
Verlegen von BüchernVerlegen von ZeitungenVerlegen von Computerspielen
Gegenstand
Der Aufbau, Betrieb und die Vermarktung von Internetportalen sowie Internetmarketing durch Webseiten-Publishing.

Historie

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Management

NameRolle
Kai Tobias Willam
seit 12.1.2023
Liquidator
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

19.000 €
76.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NRW - live GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 25.743,00 31.531,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.329,00 23.330,00
II. Sachanlagen 4.414,00 8.201,00
B. Umlaufvermögen 127.779,60 120.108,71
I. Vorräte 532,19 5.608,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 116.670,58 110.424,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 92.088,71 87.174,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.576,83 4.075,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.963,07 3.326,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 156.485,67 154.966,50

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 20.745,79 45.321,62
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.930,51 2.930,51
III. Gewinnvortrag 17.391,11 12.038,03
IV. Jahresfehlbetrag 24.575,83 -5.353,08
B. Rückstellungen 44.951,92 14.833,00
C. Verbindlichkeiten 36.102,86 49.593,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 36.102,86 49.593,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten 54.685,10 45.218,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 156.485,67 154.966,50

Anhang



zur Bilanz zum 31. Dezember 2010
der Firma NRW - live GmbH


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und der Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.


1. Gliederung des Jahresabschlusses


Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ändert sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar. Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zur Vergleichbarkeit mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich.


2. Bilanzierungsmethoden



Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach § 250 HGB gebildet. 


3. Bewertungsmethoden


Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung wurde im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000,00 € wurden in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von



der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn, diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden ist. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte grundsätzlich mit dem Nennwert. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.


Hamm, den 27. Januar 2012
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 99.399,91 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 94.102,52 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.02.2012 festgestellt.

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