Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 73173
Vorher
Special Bar Support GmbH
Eingetragen
27.9.2010
Branche
Vermittlung von ArbeitskräftenTätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
a) Personalsuche, Arbeitsvermittlung; b) Personalberatung; c) Personalbereitstellung, Arbeitskräfteüberlassung, insbesondere auf dem Gebiet der Gastronomie; d) die Beratung von Unternehmen, insbesondere als Unternehmensberater, Marketingberater, Personalberater, Public Relations-Berater, Merger- und Akquisitionsberater; e) Meinungsforschung; f) Verlagswesen; g) Organisator von Seminaren und Konferenzen, Schulungen sowie die Vermittlung von derartigen oder ähnlichen Dienstleistungen; h) Betrieb einer Werbeagentur; i) Beteiligung an gleichartigen Unternehmungen sowie die Geschäftsführung und Vertretung solcher Unternehmungen.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Reimholz
seit 25.8.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Special Bar Support GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ


AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

7.793,00

11.589,00

II. Sachanlagen

7.793,00

11.589,00

B. Umlaufvermögen

73.999,56

80.268,26

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

38.074,13

46.447,30

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

35.925,43

33.820,96

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.408,48

286,86

D. Aktive latente Steuer

580,00

0,00

Summe Aktiva

83.781,04

92.144,12


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

31.537,04

34.576,57

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

9.576,57

-491,20

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-3.039,53

10.067,77

B. Rückstellungen

1.150,00

5.024,62

C. Verbindlichkeiten

51.094,00

52.542,93

Summe Passiva

83.781,04

92.144,12

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

38.0741,3

0,00

46.447,30

0,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 5.503,42 (Vorjahr: € 5.291,75) mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

51.094,00

43.178,36

0,00

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

52.542,93

43.536,75

0,00

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname

Tätigkeit/ausgeübter Beruf

Reimholz, Gerhard

Kaufmann

Verschuren, Erik Jozef Theresia

Kaufmann

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Ausschüttungssperre

Der zur Ausschüttung gesperrte Betrag nach § 268 Abs. 8 HGB setzt sich wie folgt zusammen:

Aktive latente Steuer in Höhe von € 580,00

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Aachen, den 20.08.2013

gez. die Geschäftsführung

...........................................

Geschäftsführer

 

Gerhard Reimholz unf Erik J. T. Verschuren

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.09.2013

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