Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 4695
Eingetragen
13.5.2002
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen
Gegenstand
Die Vermietung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, Seminarnutzungen und Gesellschaften sowie Cateringsservice und die damit verbundene Planung, Organisation sowie Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art sowie die Schulung und Beratung in der Gesundheitsund Sozialwirtschaft.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Anett Kaysers
seit 29.6.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kaysers Atrium GmbH

Kevelaer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 24.974,54 13.820,65
I. Sachanlagen 1,00 1,00
II. Finanzanlagen 24.973,54 13.819,65
B. Umlaufvermögen 31.114,80 31.657,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.979,08 29.449,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.135,72 2.208,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 56.089,34 45.478,54

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 29.933,93 37.489,76
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 490,75 3.873,23
III. Jahresüberschuss 4.443,18 8.616,53
B. Rückstellungen 2.750,00 2.550,00
C. Verbindlichkeiten 23.405,41 5.438,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.405,41 5.438,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 56.089,34 45.478,54

Anhang

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Berichtsfirma wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte (bei Wirtschaftsgütern, die bis zum 31.12.2007 und vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 angeschafft wurden).

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, mit einem Wert über € 150,00 bis zu einem Wert von € 410,00 ohne Umsatzsteuer (geringwertige Wirtschaftsgüter), wurden im Zugangsjahr aktiviert und voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die ab dem 01.01.2008 bis zum 31.12.2009 angeschafft wurden und bei denen die Anschaffungskosten mehr als € 150,00 bis zu € 1.000,00 (ohne Umsatzsteuer) betrugen, wurden in einen für das jeweilige Geschäftsjahr gebildeten Sammelposten (Pool) eingestellt. Die Sammelposten wurden im Geschäftsjahr der Bildung und den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils 1/5 gewinnmindernd aufgelöst. Entsprechend erfolgt die Darstellung der Anschaffungskosten und der Abschreibungen im Anlagennachweis.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. In die Herstellungskosten der Erzeugnisse wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Finanzanlagen wurden soweit vorhanden, wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten, Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten, Ausleihungen zum Nennwert, unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert und sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,00 €.

C. Sonstige Angaben

Geschäftführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Anett Kaysers und Herrn Dr. Heinz-Georg Kaysers geführt. Außer den Geschäftführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Die Gesellschafterin Anett Kaysers ist als Darlehnsnehmerin eines in der Bilanz unter der Position "sonstige Ausleihungen" enthaltenen Gesellschafterdarlehns aufgeführt. Der Wertansatz beträgt 24.973,54 €

 

Kevelaer, 15.02.2013

Die Geschäftführer

gez. Anett Kaysers

Dr. Heinz-Georg Kaysers

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.973,54 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 13.819,65 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.02.2013 festgestellt.

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