stodt holding GmbH
Selbe AdresseManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Marco de Gast seit 14.1.2011 | Liquidator |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
Twister Media Group B. V. | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
hallo.de GmbHKölnJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAKTIVA
Anhang zur Liquidations-Jahresbilanz zum 31.12.2011Liquidations-Anhang zum Liquidations-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 1.1 Gliederung des Jahresabschlusses 1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1.3 Größenabhängige Erleichterungen 2. Spezielle Ausführungen 2.1 Ausführung zur Bilanz 2.2 Ausführungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2.3 Ausführungen zum Jahresergebnis 2.4 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 3. Sonstige Ausführungen 3.1 Mutterunternehmen 3.2 Organe der Gesellschaft 1. Allgemeine Angaben zum Liquidations-Jahresabschluss Die Gesellschafterversammlung hat am 6. Dezember 2010 beschlossen, die Gesellschaft auf den 31. Dezember 2010 zu liquidieren. Die Liquidations-Eröffnungsbilanz wurde entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften in Euro aufgestellt. 1.1 Gliederung des Jahresabschlusses Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht der Kontoform gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden. 1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung. Die Bilanzierung erfolgte nach dem going-concern-Princip.Abweichungen von den fortgeführten Buchwerten ergaben sich nicht. 1.3 Größenabhängige Erleichterungen Die Aufstellung von Liquidations-Jahresbilanz und Liquidations-Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften. Für den Liquidations-Anhang wurden die Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB in Anspruch genommen. 2. Spezielle Ausführungen 2.1 Ausführungen zur Bilanz Aktiva ANLAGEVERMÖGEN Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie der kumulierten Abschreibungen wird gesondert in einem Brutto-Anlagespiegel dargestellt. Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden im Rahmen der Liquidations-Eröffnungsbilanz auf den 1. Januar 2011 außerplanmäßig abgeschrieben, da mit einer wirtschaftlichen Verwertung im Rahmen der Liquidation nicht zu rechnen ist. UMLAUFVERMÖGEN Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Der Ansatz erfolgte zum Nennwert. Die Restlaufzeit sämtlicher Forderungen liegt unter einem Jahr. SCHECKS, KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN Es handelt sich um ein bei der Sparkasse KölnBonn, geführtes Kontokorrentkonto. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Passiva EIGENKAPITAL Als gezeichnetes Kapital ist das Stammkapital in Höhe des Nennbetrages ausgewiesen. Laut Gesellschaftsvertrag wurde dabei das Stammkapital auf EUR 25.000 (VJ EUR 25.000,00) festgesetzt. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres von EUR -2.824,92 (VJ EUR -1.578,99) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag von EUR 258.699,75 (VJ EUR 240.638,83) wird durch die bestehenden Darlehen mit der Gesellschafterin und dem verbundenen Unternehmen, digame mobile GmbH, kompensiert. VERBINDLICHKEITEN Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von insgesamt EUR 282.428,08 (VJ EUR 279.983,08). Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und sind weder durch Grundpfandrechte noch durch Rechte Dritter gesichert. 2.2 Ausführungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Form des Gesamtkostenverfahrens gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden. 2.3 Ausführungen zum Jahresergebnis Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2011 von EUR 2.824,92 (VJ EUR 1.578,99) auf neue Rechnung vorzutragen. 2.4 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen Außer den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine zu vermerkenden Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus weiteren Bürgschaften, aus Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen sowie keine Haftungsrisiken aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten. 3. Sonstige Ausführungen 3.1 Mutterunternehmen: Unsere Gesellschaft gehört zum Konzernkreis der Twister Media Group B. V., Venlo, Niederlande. Der Konzernabschluss der Twister Media Group B. V., in den der Jahresabschluss unserer Gesellschaft einbezogen wird, wird in den Niederlanden offengelegt. 3.2 Geschäftsführung: Herr Marco de Gast, Kaufmann, Reuver (Niederlande)
Köln, den 24. Mai 2012 Geschäftsführer Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.05.2012 |
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