Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 22611
Eingetragen
9.5.2012
Branche
Einzelhandel in eigenem Namen mit Motorenkraftstoffen, Freie TankstellenGroßhandel mit Brennstoffen und MineralölerzeugnissenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Die Erbringung von Veranstaltungsdienstleistungen jeglicher Art, der Handel und Vertrieb von Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere Haushaltswaren, Kerzen, Reinigungs- und Putzmittel, Nahrungsergänzungsmittel sowie vergleichbarer Konsumgüter, jeweils über Online- und Offline-Vertriebskanäle. Die Vermietung von gastronomischen Gegenständen und Ausstattungen sowie die Durchführung von Promotion-, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Norman Jung
seit 10.12.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Leuna OT Horburg-Maßlau
12.500 €
50.00%
Leuna OT Horburg-Maßlau
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tank-Energie-GmbH

Blankenfelde-Mahlow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 11.04.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 27.322,00
I. Sachanlagen 27.322,00
B. Umlaufvermögen 7.846,93
I. Vorräte 3.923,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.292,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 630,54
C. sonstige Aktiva 169,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.337,93

Passiva

31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 18.208,07
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 6.791,93
B. Rückstellungen 381,28
C. Verbindlichkeiten 16.748,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.337,93

Anhang

Allgemeine Angaben

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Der Abschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Wertansätze aus der Eröffnungsbilanz wurden fortgeschrieben.

Der zur Offenlegung bestimmte, verkürzte Abschluß zum 31. Dezember 2012 (Bilanz und Anhang) nimmt die Erleichterungen der §§ 266 (1) und 326 HGB - für kleine Kapitalgesellschaften - in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Der Abschluß endet mit einem Fehlbetrag von -6.791,93 Euro.

Bilanzierungsmethoden

Im Abschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen und Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Bewertungsmethoden

Das Wirtschaftsjahr ist ein Rumpfjahr vom 11.04.2012 bis 31.12.2012. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden für das Wirtschaftsjahr keine Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Kassenbestand und Gutaben

Kassenbestand und Guthaben wurden zum Nennbetrag ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Rückstellungen

Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführer: Dirk Sbresny

Ergebnisverwendung

Dieser Abschluß schließt das Rumpfwirtschaftsjahr mit einem Fehlbetrag von -6.791,93 Euro ab. Es wird vorgeschlagen den Fehlbetrag auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.10.2013.

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