Trans-Verwaltungs-GmbHLiquidiert

19061 Schwerin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 3927
Vorher
Truck Center Schwerin GmbH
Eingetragen
22.9.1994
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenFondsmanagement
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Jan Anders Kristensson
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jan Anders Kristensson
Fredrik Books vag 10, 26207 Hjarnarp (Schweden)
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Trans-Verwaltungs-GmbH (vormals: Truck Center Schwerin GmbH)

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 22.118,00 21.397,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 21.316,00 20.595,00
III. Finanzanlagen 800,00 800,00
B. Umlaufvermögen 1.286.848,74 1.937.286,57
I. Vorräte 184.734,20 213.336,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.076.211,69 1.709.661,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 330.928,09 166.097,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.902,85 14.288,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.523,20 2.060,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.310.489,94 1.960.744,37

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 643.957,60 674.115,01
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 315.645,00 315.645,00
III. Gewinnvortrag 332.905,42 -270.795,51
IV. Jahresfehlbetrag 30.157,41 -603.700,93
B. Rückstellungen 2.700,00 17.270,93
C. Verbindlichkeiten 663.832,34 1.269.358,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 534.550,47 698.635,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.310.489,94 1.960.744,37

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

1.   Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wurde wie im Vorjahr nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend §§ 266 bzw. 276 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz wurde gem. § 266 HGB im Rahmen der Offenlegung Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die in § 288 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

2.   Angaben zur Bilanz

2.1  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen der Vorjahre und die Abschreibungen des Berichtsjahres bewertet.

Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgen die Abschreibungen grundsätzlich linear. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer beträgt bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 3 und 10 Jahren.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bzw. den fortgeführten niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Unverzinsliche und niedrig verzinsliche sonstige Ausleihungen sind zum Barwert bilanziert.

Bei den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (sowie die Waren) zu fortgeschriebenen Einstandspreisen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert aufgrund gesunkener Wiederbeschaffungskosten bzw. sonstiger Wertminderungen angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgt zu Herstellungskosten. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch die Fertigungs- und Materialgemeinkosten einbezogen. Das Niederstwertprinzip bei der Bewertung der Erzeugnisse und Waren wurde beachtet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen aufgrund erkennbarer Einzelrisiken bilanziert. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag
entspricht.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2  Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände
Hierin sind TEUR 9,0 Steuererstattungsansprüche enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 114,4 enthalten.

3.  Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Zum Liquidator ist bestellt:

Herr Bengt Thomas Andersson

Schwerin, 21. Dezember 2015
 
gez. Bengt Thomas Andersson
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2015 festgestellt.

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