Münchner Ruhestandsplanung GmbHLiquidiert

82008 Unterhaching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 151214
Vorher
Erbkontor GmbH
Eingetragen
11.2.2004
Branche
Architekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungPraxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende BerufsausübungsgesellschaftenAlle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Erb- und Finanzplanung für die Generation 50+, nicht jedoch Rechts- und Steuerberatung im Sinne des Rechts- und Steuerberatungsgesetzes.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Stenger
seit 11.2.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Peter Steger
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Peter Steger
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Münchner Ruhestandsplanung GmbH

(vormals: Erbkontor GmbH)

Unterhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 5.761,00
I. Sachanlagen 0,00 5.761,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 5.761,00
B. Umlaufvermögen 9.557,40 4.766,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.208,73 4.766,00
1. sonstige Vermögensgegenstände 9.208,73 4.766,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 348,67 0,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 62.820,84 57.338,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.378,24 67.865,43

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 82.338,43 79.051,21
III. Jahresfehlbetrag 5.482,41 3.287,22
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 62.820,84 57.338,43
B. Rückstellungen 1.350,00 1.235,00
1. sonstige Rückstellungen 1.350,00 1.235,00
C. Verbindlichkeiten 71.028,24 66.630,43
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 10,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 10,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.623,79 0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.623,79 0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 69.404,45 66.619,87
davon aus Steuern 850,00 1.419,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 69.404,45 64.273,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.378,24 67.865,43

Anhang

Grundlagen und Methoden


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen ihren Nominalwerten.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt und entspricht dem Handelsregistereintrag.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann dem beigefügten Anlagespiegel entnommen werden, er ist Bestandteil dieses Anhangs.

In der Position Verlustvortrag sind die Verlustvorträge der Vorjahre kumuliert enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 71.028,24 Euro.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB:

Sachverhalte                Betrag
    
Verbindlichkeiten                67.012,59 Euro            

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.
Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
            Herr Peter Stenger, Kaufmann


Die Gesellschafterversammlung akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.


Unterhaching, den 09.11.2011
Gez. Peter Stenger, Kaufmann

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