Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 4978
Eingetragen
1.12.1992
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Herstellung von Zahnersatz sowie der Vertrieb. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des vorgenannten Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, auch zur Beteiligung an anderen Unternehmen und zur Errichtung von Zweigniederlassungen sowie die Verpachtung des Unternehmens oder Teilen davon.

Historie

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Management

NameRolle
Christoph Kaub
seit 23.9.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kaub GmbH

Bottrop

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 91.052,50 45.590,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.599,00  
II. Sachanlagen 85.953,50 45.090,50
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 398.150,16 329.773,52
I. Vorräte 11.423,50 10.786,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 143.634,74 114.643,58
III. Wertpapiere 27.715,55 27.625,97
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 215.376,37 176.717,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 761,48 1.839,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 489.964,14 377.203,82

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 361.684,05 298.897,57
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 273.332,98 219.143,44
III. Jahresüberschuss 62.786,48 54.189,54
B. Rückstellungen 91.558,70 69.631,00
C. Verbindlichkeiten 36.721,39 8.675,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 489.964,14 377.203,82

Anhang

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zum Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen (§§ 266 Abs. 1, 276,288 HGB) und Offenlegungserleichterungen (§ 326 HGB) wurden in Anspruch genommen. Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Gliederung und Darstellung sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung Bilanzierungsmethoden In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in Herstellungskosten einbezogen. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt. Rückstellungen wurden ausschließlich im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Bewertungsmethoden Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Es wurde vorsichtig bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren. Die Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die vorzunehmende planmäßige Abschreibung angesetzt. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear / degressiv vorgenommen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips. Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert worden. Soweit notwendig wurden Einzelwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Sonstigen Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung der kaufmännischen Vorsicht beurteilt und in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. des zu erwartenden Kostenanfalls angesetzt. Die Steuerrückstellungen betreffen das laufende bzw. steuerlich noch nicht veranlagte Jahre. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von € 0,00 (VJ. € 479,37) enthalten. Sonstige Angaben Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Geschäftsführer Herrn Christoph Kaub geführt, außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Der Jahresabschluss wurde am 03.02.2012 festgestellt.

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