MVR
GmbH
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
30.9.2013
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
4.500,00 |
| B.
Anlagevermögen |
3.015,00 |
| I.
Sachanlagen |
3.015,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
3.015,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
56.682,44 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
51.567,31 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
39.527,92 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
12.039,39 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.115,13 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
64.197,44 |
Passiva
|
|
30.9.2013
EUR |
| A.
Eigenkapital |
30.194,12 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
10.823,24 |
| III.
Jahresüberschuss |
16.017,36 |
| B.
Rückstellungen |
8.625,00 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
2.792,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
5.833,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
25.378,32 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
23.480,17 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
23.480,17 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
1.898,15 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.898,15 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
64.197,44 |
Anhang
Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2012/2013 wurde nach den
Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere
nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften
gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des
GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
kleine Kapitalgesellschaft.
Von den
größenabhängigen Erleichterungen
bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch
gemacht.
Auf die Erstellung eines
Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S.
4 HGB verzichtet.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Wertansatz der
Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer
Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen
wurden in voller Höhe abgeschrieben.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Die
sonstigen Rückstellungen wurden für alle
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die
planmäßige Abschreibung erfolgte linear
in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung
der branchenüblichen oder betriebsbedingten
Nutzungsdauer.
Die Bewertungsfreiheit von
geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des
§ 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.
Außerplanmäßige Abschreibungen oder
Wertberichtigungen wurden 2012/2013 nicht vorgenommen.
Sonstige Angaben
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.
Im Wirtschaftsjahr 2012/2013 waren durchschnittlich
3 Personen beschäftigt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt: Karl-Heinz Klerner
Der Jahresabschluss wurde am 18.08.2014 festgestellt
und genehmigt.
München, den 18.08.2014
Gez. Karl-Heinz Klerner, Geschäftsführer
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