Stammdaten

Register
Amtsgericht Tostedt HRB 201427
Vorher
Vitalis Service Catering und Vermietungs GmbHVitalis Pflege Service & Caterings GmbHVitalis Pflege Service & Catering GmbH
Eingetragen
19.9.2008
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige teilstationäre PflegeeinrichtungenAmbulante Pflegedienste
Gegenstand
Die Erbringung von Pflege- und Serviceleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ines Stoll
seit 29.6.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bremerhaven
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vitalis Pflege Service GmbH

Geestland

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA
Vorjahr
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 122,00 192,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 172.003,00 150.069,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.201,68 0,00
176.204,68 150.069,00
176.326,68 150.261,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 3.694,16 3.694,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 243.734,09 192.728,07
2. Forderungen gegen Gesellschafter 7.833,68 5.249,19
3. sonstige Vermögensgegenstände 37.349,66 83.218,72
288.917,43 281.195,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 293.274,57 348.665,35
585.886,16 633.555,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.987,07 8.074,90
775.199,91 791.891,39
PASSIVA
Vorjahr
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II.  Bilanzgewinn 367.468,60 430.241,81
392.468,60 455.241,81
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 9.272,83 48.964,22
2. sonstige Rückstellungen 99.623,00 86.521,82
108.895,83 135.486,04
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.724,60 23.917,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 54.812,05 28.590,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2.468,75 0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten 199.830,08 148.655,08
davon aus Steuern 
EUR 35.528,95 (Vorjahr: EUR 15.552,51)
davon aus sozialer Sicherheit
EUR 2.392,19 (Vorjahr: EUR 33.313,33)
273.835,48 201.163,54
775.199,91 791.891,39

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Tostedt unter der Nummer HRB 201427 Abteilung B im Handelsregister eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Das Gliederungsschema wurde gem. § 42 Abs. 3 GmbHG um den Posten "Forderungen gegen Gesellschafter" erweitert.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gegliedert. Ansonsten werden die Vereinfachungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Vitalis Pflege Service GmbH zum 31. Dezember 2021 wurden unverändert als Bilanzvorträge in die neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs entsprechend. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel werden Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr und ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Warenbestände wurden auf Grund untergeordneter Bedeutung mit einem Festwert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Ausfallrisiken werden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel (Anlage 1.4) zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich um sonstige Vermögensgegenstände.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen in Höhe von EUR 907,61 (Vorjahr: EUR 1.349,79), die rechtlich erst im Folgejahr entstehen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus Zahlungen für Aufwendungen, die im Folgejahr ergebniswirksam zu erfassen sind.

Eigenkapital

Der Gewinnvortrag entwickelte sich wie folgt:

EUR

EUR

Stand 1.1.

0,00

0,00

Jahresergebnis 2021 / 2020

501.811,42

301.490,32

30.9.2020 als Vorabgewinnausschüttung 2020

0,00

-51.059,93

23.08.2021 als Vorabgewinnausschüttung 2021

-71.569,61

0,00

31.03.2021 aus dem Bilanzgewinn 2020

0,00

-136.000,00

20.05.2021 aus dem Bilanzgewinn 2020

0,00

-96.000,00

23.08.2021 aus dem Bilanzgewinn 2020

0,00

-18.430,39

01.02.2022 aus dem Bilanzgewinn 2021

-275.000,00

0,00

08.09.2022 aus dem Bilanzgewinn 2021

-90.000,00

0,00

Gewinnausschüttungen

-436.569,61

-301.490,32

Stand 31.12.

65.241,81

0,00

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Frau Ines Stoll, Bremerhaven, Altenpflegerin

Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte in 2022 durchschnittlich 45 (Vorjahr: 48) Mitarbeiter.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 361.688,14 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Geestland, 22. Februar 2024

Gez. Geschäftsführerin Ines Stoll

Feststellung des Jahresabschlusses

Mit Datum vom 25. März 2024 wurde der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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