SSI Services GmbHLiquidiert

52353 Düren, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düren HRB 6763
Eingetragen
18.12.2008
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck
Gegenstand
der Vertrieb, der Verkauf, Export und Import von elektronischen, elektrischen, optischen und mechanischen Instrumenten, Apparaturen, Systemen, Computern, Computerprogrammen, Netzwerken sowie Informations- und Kommunikationssystemen und dazugehörende Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

175.00% identifiziert25.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Eric van Schagen
100.00%
Gottfried Friedel-Gansweidt
75.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Simal Beheer B.V.NLD
25.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gottfried Friedel-Gansweidt
Düren
18.750 €
75.00%
Simal Beheer B.V.
Netherlands
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SSI Services GmbH

Frechen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

31.12.2010
Euro

31.12.2009
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

38.868,00

51.472,00

II. Sachanlagen

17.289,00

19.499,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


330.525,62


407.006,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


78.819,71


451.221,58

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


80.153,21


114.598,47

C. Rechnungsabgrenzungsposten


1.520,98


683,28

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

154.230,84

0,00

Summe Aktiva

701.407,36

1.044.480,33



PASSIVA

31.12.2010
Euro

31.12.2009
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25.000,00


25.000,00

II. Bilanzverlust/Bilanzgewinn


-179.230,84


1.015,79

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

154.230,84

0,00

B. Rückstellungen


40.000,00


49.088,20

C. Verbindlichkeiten


654.250,36


957.548,79

D. Rechnungsabgrenzungsposten

7.157,00

11.827,55

Summe Passiva

701.407,36

1.044.480,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs‑ und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

II. Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs‑ bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden ebenfalls linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs‑ oder Herstellungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs‑ oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 mit 20%, abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh‑, Hilfs‑ und Betriebsstoffe erfolgte zu den Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war (§ 253 IV HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Der Bilanzverlust enthält Gewinnvorträge aus Vorjahren i.H.v. € 1.015,79.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten (§ 268 V 1 HGB, § 285 Nr.1 HGB) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt T€ 224.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:

Herr Eric van Schagen, Kaufmann , Veldhoven/Niederlande

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Frechen, im September 2011

 

gez. Eric van Schagen -Geschäftsführer-

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07.10.2011

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