Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 22465
Eingetragen
14.6.2010
Branche
Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
der Handel mit Autoteilen.

Historie

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Management

NameRolle
Erdinc Konak
seit 14.6.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Erkan Katircioglu
50.00%
Gökhan Sahin
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Erkan Katircioglu
Karlsruher Straße 45, 45478 Mülheim an der Ruhr
15.000 €
50.00%
Gökhan Sahin
Heidestraße 110, 45476 Mülheim an der Ruhr
15.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

F + G Autoteile GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Registergericht Duisburg

HRB 22465

Anhang gemäß § 284 ff HGB für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) und damit nicht prüfungspflichtig nach § 316 Abs. 1 HGB. Sie ist nach § 238 HGB zur Buchführung verpflichtet.

Der Jahresabschluss (§ 264 HGB) zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften der § 242 - § 256 des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Ein Lagebericht braucht nicht aufgestellt werden (§ 264 HGB).

Der Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus den Büchern der Gesellschaft entwickelt.

Die Wertansätze in der Bilanz sowie die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Erleichterungen nach § 274a HGB wurden in Anspruch genommen. Die Bilanz wurde nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB in der für kleine Kapitalgesellschaften erlaubten verkürzten Form aufgestellt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 276 HGB berücksichtigt.

Gemäß § 265 Abs. 2 HGB ist in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Für die Berichterstattung im Anhang wurden die in § 288 Satz 1 HGB aufgeführten Erleichterungen in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände berechnet.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden vom Geschäftsführer der Gesellschaft körperlich aufgenommen und mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen werden mit ihren Nennwerten aktiviert.

Rückstellungen werden nach dem Grundsatz der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung in Höhe der voraussichtlich anfallenden Verpflichtungen gebildet.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen, welche weder aus rechtlichen noch aus tatsächlichen Verhältnissen gefährdet erscheint (Going concern Prinzip § 252 HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenverzeichnis.

Es bestehen keine Forderungen an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Der Kassenbestand wurde durch das Kassenbuch nachgewiesen. Die Banksalden stimmen mit den Kontoauszügen überein.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Durch Grundpfandrechte sind keine Verbindlichkeiten gesichert.

Haftungsverhältnisse bestehen keine.

Über den Bilanzstichtag hinaus bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- Pacht- und Leasingverträgen sowie aus Arbeitsverträgen.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 HGB angewandt. Die Aufgliederung der einzelnen Posten ist in den Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung dokumentiert.

Es wurden durchschnittlich 10 Arbeitnehmer im Berichtsjahr beschäftigt.

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde während des Berichtsjahres von Herrn Erdinc Konak, Mülheim.

Der Geschäftsführer ist gemäß Gesellschaftsvertrag und Geschäftsführervertrag von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 wird angenommen und bestätigt.

 

Duisburg, den 31. Dezember 2020

F + G Autoteile GmbH

-Geschäftsführung-

Erdinc Konak

Bilanz per 31.12.2019 handelsrechtlich

1 - 1603 - F+G Autoteile GmbH

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung 16.822,00 24.387,00
** 16.822,00 24.387,00
* Anlagevermögen gesamt 16.822,00 24.387,00
Umlaufvermögen
Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren 77.348,00 70.641,00
** 77.348,00 70.641,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferung und Leistungen
Forderungen Liefer./Leist. 28.096,34 31.471,00
*** 28.096,34 31.471,00
Sonstige Vermögensgegenstände
Gewerbesteuer 14.745,00 10.650,00
Körperschaftsteuer 8.038,00 6.902,00
Umsatzsteuer 20.653,81 4.852,89
Umsatzsteuer laufendes Jahr 8.729,92
Andere Vermögensgegenstände 5.150,00 6.072,00
*** 48.586,81 37.206,81
** 76.683,15 68.677,81
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.128,80 22.128,80 41.252,99
* Umlaufvermögen gesamt 176.159,95 180.571,80
Bilanzsumme 192.981,95 204.958,80

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
** Eingefordertes Kapital 30.000,00 30.000,00
Kapitalrücklagen
Umschichtungen 30.000,00 30.000,00
** 30.000,00 30.000,00
Gewinn- / Verlustvortrag 24.370,95 24.370,95 41.973,11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 9.939,94 9.939,94 -17.602,16
* Summe Eigenkapital 94.310,89 84.370,95
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 4.500,00 3.000,00
* Rückstellungen gesamt 4.500,00 4.500,00 3.000,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten Liefer./Leist. 13.351,73 43.557,35
*** 13.351,73 43.557,35
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 49.951,80 47.743,05
Sonstige Verbindlichkeiten Im Rahmen der sozialen Sicherheit -1.309,93
Umsatzsteuer laufendes Jahr 9.437,57
Andere Steuern 1.992,17 1.319,05
Andere Verbindlichkeiten 20.747,72 24.968,40
*** 30.867,53 26.287,45
* Verbindlichkeiten gesamt 94.171,06 94.171,06 117.587,85
Bilanzsumme 192.981,95 204.958,80

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