SAMAT Transport GmbHLiquidiert

Langgewann 56, 67547 Worms, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 12039
Eingetragen
13.6.2000
Branche
Vermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenErbringung von Logistikdienstleistungen
Gegenstand
jegliche industrielle und kommerzielle Geschäftstätigkeit , die die Güterbeförderung für Dritte zum Gegenstand hat, die Vermietung von Transportfahrzeugen mit und ohne Fahrer für Gütertransporte an Dritte, die Anmietung von Transportfahrzeugen, die Vermittlung von Transport- und Mietgeschäften über Transportfahrzeuge, die Durchführung gemischter Transporte über Straße und Schiene, die Beförderung durch Lastkraftwagen, die Bündelung von Transportaufträgen, der Betrieb von Garagen für Fahrzeuge aller Art und von Autowaschanlagen, die Lagerung und Zwischenlagerung von Gütern aller Art, der Verkauf von Treibstoffen, Schmiermitteln, Reifen und Ersatzteilen für Fahrzeuge, der Kauf und Verkauf von neuen und Gebrauchtfahrzeugen, Hebe- und Verladearbeiten aller Art, sowie alle anderen Aktivitäten mit Bezug zur Güterbeförderung und zum Verkehr.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
Groupe SamatFRA
98.00%
Samat ToulouseFRA
2.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Groupe Samat
France
49.000 DM
98.00%
Samat Toulouse
France
1.000 DM
2.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SAMAT Transport GmbH

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Zur Offenlegung bestimmte Bilanz auf den 31. Dezember 2009

AKTIVA

EUR EUR Zum Vergleich 31.12.2008
T-EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen 1.355,03 2
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 231.082,01 1.060
II. Guthaben bei Kreditinstituten 85.045,84 61
316.127,85 1.121
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.562,55 0
319.045,43 1.123

PASSIVA

EUR EUR Zum Vergleich 31.12.2008
T-EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 26
II. Gewinnvortrag 75.569,10 43
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss) -102.696,24 32
-1.562,55 101
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt: 1.562,55 0
0,00 101
B. Rückstellungen 38.144,50 77
C. Verbindlichkeiten 280.900,93 945
319.045,43 1.123

Zur Offenlegung bestimmter Anhang für das Geschäftsjahr 2009

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wie sie für "kleine Kapitalgesellschaften" gelten, aufgestellt.

Gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB hat die Gesellschaft zulässigerweise darauf verzichtet, einen Lagebericht zu erstellen.

Der Bilanz wurde das Gliederungsschema des § 266 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Bestandsnachweise

Für das Sachanlagevermögen wird eine separate Anlagenbuchhaltung geführt, aus der sich die für den Anlagenspiegel erforderlichen Daten ergeben.

Bewertung

Das Anlagevermögen ist auf Grundlage der Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Vermögensgegenstände mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer werden entsprechend ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Im Einklang mit der Änderung der steuerlichen Vorschrift zum 1. Januar 2008 wurden bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern ab dem Geschäftsjahr 2008 folgende Abschreibungsmethoden angewendet.

Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 150,00 nicht übersteigen, wurden im Zugangsjahr aufwandswirksam erfasst. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 wurden unabhängig von ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zu einem Sammelposten zusammengefasst und gleichmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Dem Kreditrisiko wurde bei zweifelhaften Forderungen durch angemessene Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen zum Ausgleich allgemeiner Risiken wurden nicht vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

B. Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

II. Passiva

Eigenkapital

31.12.2009
T-EUR
31.12.2008
T-EUR
Stammkapital 26 26
Gewinnvortrag 76 43
Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss) -103 32
-1 101

Sonstige Rückstellungen

31.12.2009
T-EUR
31.12.2008
T-EUR
Instandhaltungskosten 0 44
Jahresabschlusskosten 3 11
Sonstiges 35 22
38 77

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzwert 01.01.2009
T-EUR
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
T-EUR
bis fünf Jahre
T-EUR
Bilanzwert 31.12.2009
T-EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 237 237 604
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 33 33 338
Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 3
270 270 0 945

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus gegenseitigen Verrechnungen sowie Lieferungen und Leistungen.

III. Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft wurde mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2008 aufgelöst. Als Liquidator wurden bestellt:

 

Herr Guy Gabel, Varize, Frankreich (bis zum 22. November 2010),

 

Groupe Samat S.A., Varize, Frankreich (ab dem 22. November 2010).

§ 286 Abs. 4 HGB findet Anwendung.

Mutterunternehmen im Sinne von § 285 Nr. 14 HGB ist die Groupe Samat S.A., Frankreich.

 

Worms, den 14. Dezember 2010

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