Quam-Equity
GmbH
Altenholz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
615.592,91 |
466.805,06 |
| I.
Sachanlagen |
180.079,85 |
31.292,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
180.079,85 |
31.292,00 |
| II.
Finanzanlagen |
435.513,06 |
435.513,06 |
| 1.
Beteiligungen |
435.513,06 |
435.513,06 |
| B.
Umlaufvermögen |
4.716.115,88 |
5.431.883,18 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.703.350,19 |
3.320.800,86 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
14.280,00 |
14.280,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
1.348.742,85 |
2.113.268,52 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.280.040,00 |
1.714.702,67 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
1.340.327,34 |
1.193.252,34 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.151.475,41 |
1.091.475,41 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.012.765,69 |
2.111.082,32 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
130,00 |
130,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
5.331.838,79 |
5.898.818,24 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
5.290.890,72 |
4.971.705,25 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
1,00 |
1,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
3.699.020,93 |
3.699.020,93 |
| 1.
andere Gewinnrücklagen |
3.699.020,93 |
3.699.020,93 |
| IV.
Gewinnvortrag |
1.247.683,32 |
1.832.183,05 |
| V.
Jahresüberschuss |
319.185,47 |
-584.499,73 |
| B.
Rückstellungen |
16.522,00 |
26.556,00 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
9.022,00 |
17.556,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
7.500,00 |
9.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
24.426,07 |
900.556,99 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,12 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
0,12 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
7.381,21 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
7.381,21 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
24.426,07 |
893.175,66 |
| davon
aus Steuern |
12.765,55 |
4.905,82 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
24.426,07 |
893.175,66 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
5.331.838,79 |
5.898.818,24 |
Anhang
Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der
§§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften
für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264
HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
kleine Kapitalgesellschaft.
Von den
größenabhängigen Erleichterungen
bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch
gemacht.
Auf die Erstellung eines
Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S.
3 HGB verzichtet.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Wertansatz der
Sachanlagen berechnete sich aus den
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer
Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen
wurden in voller Höhe abgeschrieben.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Die
sonstigen Rückstellungen wurden für alle
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.
Langfristige Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.
Sonstige Angaben
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.
Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2011
wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Dr.
Winfried Jerono geführt.
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