Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 767848
Eingetragen
17.1.2019
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für HochbauBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere die Beratung und Unterstützung für Bauunternehmen und Lieferanten im Baubereich, hierbei namentlich die BIM-basierte Software-Entwicklung und die Erbringung von Dienstleistungen hierzu.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Wallner
seit 17.1.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

10.00% identifiziert90.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
T***** W******
10.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Dingler Holding AGCHE
90.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dingler Holding AG
Switzerland
45.000 €
90.00%
T***** J******* W******
5.000 €
10.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

BIM² GmbH

Nagold

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 314.195,00 339.645,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 312.393,00 337.895,00
II. Sachanlagen 1.802,00 1.750,00
B. Umlaufvermögen 243.239,07 411.279,61
I. Vorräte 72.900,00 69.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 112.665,31 187.923,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.673,76 153.555,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.500,00 4.000,00
Summe Aktiva 562.934,07 754.924,61

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 375.394,36 441.051,00
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 325.394,36 391.051,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 132.364,07 185.237,33
C. Verbindlichkeiten 55.175,64 128.636,28
Summe Passiva 562.934,07 754.924,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Nagold und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB 767848).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben und Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich zum 31.12.2023 auf insgesamt € 112.665,31 (Vorjahr € 187.923,99), davon betragen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr € 0,00).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2023 auf insgesamt € 55.175,64 (Vorjahr € 128.636,28), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 55.175,64 (Vorjahr € 128.636,28) bzw. mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr € 0,00).

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 13 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

 

Nagold, den 07. Juni 2024

gez. Herr Tobias Wallner, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.6.2024.

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