Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 30302
Eingetragen
17.9.2018
Branche
Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -plattenGroßhandel mit SanitärkeramikGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Der Handel mit Fliesen und die Verlegung von Fliesen aller Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Unruh
seit 17.9.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dortmund
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fliesen Unruh GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 90.736,00 69.364,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.851,00 21.186,00
II. Sachanlagen 71.885,00 48.178,00
B. Umlaufvermögen 378.131,99 414.354,96
I. Vorräte 17.400,00 12.110,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 252.488,91 184.566,28
davon gegen Gesellschafter 30.509,45 27.190,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 108.243,08 217.678,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 469,35 473,62
Aktiva 469.337,34 484.192,58

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 255.018,14 246.192,53
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 221.192,53 192.437,10
III. Jahresüberschuss 8.825,61 28.755,43
B. Rückstellungen 16.729,00 71.350,18
C. Verbindlichkeiten 194.610,20 166.649,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 90.630,99 57.257,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 103.979,21 109.392,55
davon gegenüber Gesellschaftern 790,35 790,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.980,00  
Summe Passiva 469.337,34 484.192,58

Anhang

Fliesen Unruh GmbH, Dortmund

Anhang 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Fliesen Unruh GmbH, Dortmund, eingetragen im Handelsregister, Dortmund (HRB 300302) weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB i.V.m. § 264a Abs. 1 HGB auf. Sie ist gem. § 316 Abs. 1 HGB nicht verpflichtet, ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften des HGB prüfen zu lassen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht grundsätzlich dem Gliederungsschema nach § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlust­rechnung werden, soweit zulässig, im Anhang gemacht. Alle Fristigkeitsvermerke sind ebenfalls Bestandteil des Anhangs.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibung erfolgt nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze. Die Anlagegüter werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu Anschaffungskosten von € 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Nettoforderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz



Sachanlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Sachanlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um Warenbestand sowie Fertige bzw. Habfertige Leistungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind vor Ablauf eines Jahres fällig.

Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel bestehen aus den Guthaben bei Kreditinstituten.

Rückstellungen Steuerrückstellungen liegen nicht vor.

Die Bilanzposition Sonstige Rückstellungen enthält Rückstellungen für Gewährleistungen, die Erstellung des Jahresabschlusses und der betrieblichen Steuererklärungen, ausstehenden Urlaub, Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie für Archivierungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 82.146,14 (Vj. 57.257,32) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden folgende Positionen ausgewiesen:

     31.12.2023
€ 

- Verbindlichkeiten im Rahmen der soz. Sicherheit/Vermögensbildung
1.250,46
- Verbindlichkeiten Lohn & Gehalt
 18.132,72
- Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer
16.000,54
- Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer
9.707,08
- Übrige
689,32
V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen liegen nicht vor.

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte die Geschäftsführung durch

-  Herrn Sebastian Unruh, Dortmund  

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bezüglich der Angaben zu den im Geschäftsjahr bezahlten Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird auf § 286 Abs. 4 HGB i.V. § 285 Nr. 9a HGB verwiesen.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 8.825,61 € ab, der wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dortmund, im Mai 2025

gez.
Sebastian Unruh

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.05.2025 festgestellt.

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