plan-concept Schwerin GmbHLiquidiert

19061 Schwerin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 9498
Eingetragen
19.6.2007
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenArchitekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Durchführung von Leistungen im Hoch- und Tiefbau unter Inanspruchnahme von Subunternehmen im handwerklichen Bereich, die Vorbereitung und Überplanung von Grundstücken zur Realisierung von Bauvorhaben, einschließlich dem An- und Verkauf von Grundstücken bzw. Gebäuden, deren Vermittlung sowie alle damit verbundenen Nebengeschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Höpfner
seit 1.9.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

plan-concept Schwerin GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

31.12.2013
31.12.2012
Ausstehende Einlagen 0,00 0,00
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 680,00 1.146,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 0,00 44.728,19
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.423,00 3.349,00
5.103,00 49.223,19
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse/Bauleistungen 844.937,64 976.633,66
844.937,64 976.633,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 54.725,11 39.048,92
2. Sonstige Vermögensgegenstände 25.628,05 40.184,44
80.353,16 79.233,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 916,53 12.657,65
916,53 12.657,65
926.207,33 1.068.524,67
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.314,23 3.443,02
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 145.497,89 37.952,03
1.079.122,45 1.159.142,91

Passiva

31.12.2013
31.12.2012
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag - 62.952,03 - 98.016,67
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - 107.545,86 35.064,64
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - 145.497,89 - 37.952,03
0,00 0,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
2. Sonstige Rückstellungen 8.000,00 9.000,00
8.000,00 9.000,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18.088,00 19.504,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 107.411,19 39.159,10
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 107.411,19; Vorjahr T€ 39,2)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 52.199,04 92.199,04
4. erhaltene Anzahlungen 880.319,50 962.976,28
5. Sonstige Verbindlichkeiten 13.104,72 36.304,49
1.071.122,45 1.150.142,91
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
1.079.122,45 1.159.142,91

 

04.07.2015

Firmenstempel

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

I. Allgemeine Angaben

Die plan concept Schwerin GmbH wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 20.10.2006 gegründet und in das Handelsregister beim Amtsgericht Schwerin unter HRB 9498 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist in Schwerin.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leistungen im Hoch- und Tiefbau unter Inanspruchnahme von Subunternehmen im handwerklichen Bereich, die Vorbereitung und Überplanung von Grundstücken zur Realisierung von Bauvorhaben, einschließlich dem An- und Verkauf von Grundstücken bzw. von Gebäuden, deren Vermittlung sowie alle damit verbundenen Nebengeschäfte.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 des HGB auf. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Ausweis erfolgte unter Beachtung der Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken; sie sind im Einzelnen unter den nachfolgenden Erläuterungen zu den Bilanzposten dargestellt.

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2013

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten bewertet und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter über € 150,00 wurden im Rahmen der Pool-Afa über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Vorräte

Diese betreffen unfertige Bauvorhaben an private Bauherren und sind zu Herstellungskosten bilanziert. Wertberichtigungen im Rahmen der verlustfreien Bewertung wurden berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen erbrachte Bauleistungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten überwiegend Steuerforderungen aus 2011 und 2012 sowie ein Darlehen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beinhaltet das Kontokorrentkonto bei der Santander Bank AG, das auf Guthabenbasis geführt wird sowie das Kassenguthaben.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier sind insbesondere Zinsabgrenzungen aus einem Darlehen der Santander Bank ausgewiesen, die sich über die Laufzeit verteilen.

Eigenkapital

Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt. Es besteht zum 31.12.2013 eine bilanzielle Überschuldung (T€ 145,5). Diese ist durch Gesellschafterdarlehen nicht gedeckt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in Höhe desjenigen Betrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten erforderlich sein wird.

Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich aus Abschluss, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskosten zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen ein Darlehen der Santander Bank AG.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden mit Erfüllungsbeträgen passiviert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für unfertige Baustellen wurden als Passivposten zum Nennwert ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betreffen ausgereichte Darlehen und Zinsen.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich insbesondere um erbrachte Bauleistungen aus Generalunternehmertätigkeit.

Die Bestandsänderungen wurden zu Herstellungskosten bewertet.

Die Materialaufwendungen und die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen insgesamt T€ 718,5.

Personalaufwendungen sind in Höhe von T€ 67,5 angefallen.

Die Abschreibungen ergeben sich aus der beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen überwiegend Anlagenabgänge, Versicherungen, Leasingkosten, Abschluss- und Beratungskosten, Fahrzeugkosten, Raumkosten sowie Mieten und Telefonkosten.

Das negative Zinsergebnis resultiert aus Zinsen für einen langfristigen Kredit.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2013 von Herrn Höpfner ausgeübt.

Der ausgewiesene handelsrechtliche Jahresverlust in Höhe von € 107.545,86 wurde durch Gesellschafterbeschluss festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft hat zum 31.12.2013 ein nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von T€ 145,5 und ist damit bilanziell überschuldet.

 

Schwerin, 07.04.2015

J. Höpfner, Geschäftsführer

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