Dr. Carl GmbHLiquidiert

70191 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 18688
Eingetragen
25.4.1996
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung
Gegenstand
Entwicklung und der Vertrieb von Informationssystemen im medizinischen Bereich sowie die Erbringung von Beratungsleistungen auf diesem Gebiet.

Historie

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Management

NameRolle
Ingo Dr.med. Carl
seit 31.3.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

70174 Stuttgart
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dr. Carl GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 24.111,00 40.155,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 428,50 1.147,00
II. Sachanlagen 23.682,50 39.008,00
B. Umlaufvermögen 133.483,04 131.039,99
I. Vorräte 0,00 5.495,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.051,59 124.906,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 431,45 637,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 797,25 4.321,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 158.391,29 175.516,89

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 4.351,03 33.644,88
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 9.869,16 -9.595,87
III. Jahresfehlbetrag 31.082,72 -17.676,16
B. Rückstellungen 53.420,00 57.200,00
C. Verbindlichkeiten 100.620,26 84.672,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 158.391,29 175.516,89

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dr. Carl GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungs-
legungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten., soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres, die an die Prüfungsfeststellungen der steuerlichen Außenprüfung für die Jahre 2008 bis 2010 angepasst wurden, überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlußstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. 

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert unter Berück- sichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zu ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.
 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 100.620,26 (Vorjahr: Euro 84.672,01).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Für das Berichtsjahr und das Vorjahr waren Pflichtangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung nicht vorzunehmen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr bestellt:

Herr Dr. med. Ingo Carl, Stuttgart  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2012 festgestellt.

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