Top-Clean Textilpflege GmbHLiquidiert

22391 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 64075
Vorher
AKTA Company Textilhandelsgesellschaft m.b.H.
Eingetragen
16.4.1997
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und StrickmaschinenGroßhandel mit Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Im- und Export von Textilien aller Art, die Reinigung von Textilien, der An- und Verkauf von Maschinen zur Herstellung und Reinigung von Textilien sowie der An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen aller Art. Ferner Änderungsschneiderei und sonstige Dienstleistungen. Geschäfte, die einer besonderen, zum Gericht einzureichenden Genehmigung bedürfen, sind ausgeschlossen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Top-Clean Textilpflege GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 55.130,00 76.504,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 609,00 676,00
II. Sachanlagen 54.521,00 75.828,00
B. Umlaufvermögen 176.744,05 174.857,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 163.231,43 142.190,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 122.873,60 118.232,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.512,62 32.666,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 231.874,05 251.361,21

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 69.467,43 79.366,69
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 53.802,10 70.357,69
III. Jahresfehlbetrag 9.899,26 16.555,59
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 160.406,62 169.994,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 231.874,05 251.361,21

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Top-Clean Textilpflege GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst und sind daher teilweise nicht vergleichbar.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt. 

Rechnungsabgrenzungsposten im Einzelbetrag bis zu EUR 410,00 sind nicht gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden zum Erfüllungsbetrag für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer als einem Jahr beträgt EUR 122.873,60 (Vorjahr: EUR 118.232,40).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 129.270,76 (Vorjahr: EUR 148.209,58)

Es bestehen keine bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
größer 5 J.
 
EUR
EUR
EUR
gegenüber Kreditinstituten
60.286,97
53.690,76
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
50.339,48
50.339,48
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
49.780,17
25.240,52
0,00
Summe
160.406,62
129.270,76
0,00


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 53.429,94.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter besteht eine Forderung in Höhe von EUR 100.230,76 (Vorjahr EUR 118.232,40)

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
118.232,40
Rückzahlungen im Berichtsjahr
18.001,64
Neuvergaben im Berichtsjahr
0,00
=  neuer Kreditbestand
100.230,76


Der Kredit wird mit 6% p.a. verzinst. Es wurde eine unbestimmte Laufzeit vereinbart.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
  

Herr Siracettin Tayfur
Kaufmann

 

Hamburg, den 30. Januar 2012

gez. Siracettin Tayfur

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.02.2012 festgestellt.

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