Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 6349
Vorher
D + R Bau-GmbH
Eingetragen
8.7.2005
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauErrichtung von FertigteilbautenMaurerarbeiten
Gegenstand
Die Durchführung von Maurer-, Beton- und Dachdeckerarbeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marcel Dietrich
seit 28.5.2026
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DieKo Bau GmbH

Bad Liebenwerda

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 132.092,20 157.159,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 132.091,20 157.158,20
B. Umlaufvermögen 4.716.130,35 5.892.231,42
I. Vorräte 3.691.698,21 4.526.862,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.033,44 49.840,34
III. Wertpapiere 392.454,76 474.303,04
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 483.943,94 841.225,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.059,13 2.919,45
Aktiva 4.849.281,68 6.052.310,07

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 996.924,70 866.155,89
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 31.065,72 31.065,72
III. Bilanzgewinn 940.858,98 810.090,17
B. Rückstellungen 119.411,68 127.580,06
C. Verbindlichkeiten 3.732.945,30 5.058.574,12
Summe Passiva 4.849.281,68 6.052.310,07

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: DieKo Bau GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bad Liebenwerda
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Cottbus
Register-Nr.: 6349

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 18.023,39 EUR (Vorjahr: 18.023,39)

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 810.090,17 EUR einbezogen.

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 3.461,00  EUR.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:



Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
194.524,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
152.587,02
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
155.992,32
verrechnete Aufwendungen
9.443,00
verrechnete Erträge
13.397,38


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.729.740,94 EUR (Vorjahr: 5.043.503,33 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 4.117,78 EUR (Vorjahr: 15.070,79 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 17.757,00 EUR (Vorjahr: 387.185,70 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Kosilenzien, den 22.01.2025
gez. Petra Dietrich
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.01.2025 festgestellt.

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