Multicom
Software GmbH
Witzhave
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
31,50 |
73,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
13,00 |
55,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
13,00 |
55,00 |
| II.
Sachanlagen |
18,50 |
18,50 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
18,50 |
18,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
457.823,65 |
446.978,83 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
451.474,05 |
440.974,96 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
14.520,40 |
12.986,15 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
436.953,65 |
427.988,81 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
111.880,64 |
128.718,18 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
6.349,60 |
6.003,87 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
601,02 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
458.456,17 |
447.052,33 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
197.952,82 |
76.730,24 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
76.800,00 |
76.800,00 |
| II.
Verlustvortrag |
69,76 |
34.468,57 |
| III.
Jahresüberschuss |
121.222,58 |
34.398,81 |
| B.
Rückstellungen |
58.135,15 |
101.144,51 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
39.882,75 |
62.835,68 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
18.252,40 |
38.308,83 |
| C.
Verbindlichkeiten |
190.774,24 |
227.541,14 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
31.172,31 |
15.254,71 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
19.014,99 |
15.254,71 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
28.951,60 |
31.532,86 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
28.951,60 |
31.532,86 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
130.650,33 |
180.753,57 |
| davon
aus Steuern |
54.830,31 |
60.275,71 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
13.253,65 |
17.425,84 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
122.443,66 |
161.043,44 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
11.593,96 |
41.636,44 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
458.456,17 |
447.052,33 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des
GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den
Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB
erstellt.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den
für kleine Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den
ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden,
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge
enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der
Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen
verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs.
2 Satz 2 HGB wurde beachtet.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des
Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz
des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei
der Bewertung wurde von der Fortführung des
Unternehmens ausgegangen. Die
Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln
bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind
alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt
worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag
und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden
sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn
sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind
unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung
berücksichtigt worden.
Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:
ANLAGEVERMÖGEN
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände
aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem
Geschäftsbetrieb zu dienen.
Erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände werden mit den
Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen
Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei
Software drei Jahre unterstellt.
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs-
oder Herstellungskosten abzüglich
planmäßiger Abschreibung bewertet.
Der Ermittlung der planmäßigen
Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des
jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen
Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden
im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen
ermittelte Wert von Gegenständen des
Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am
Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch
außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung
getragen.
UMLAUFVERMÖGEN
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich
mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken
wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
RÜCKSTELLUNGEN
Die
Rückstellungen wurden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden
durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben
Geschäftsjahre der Deutschen Bundesbank abgezinst. Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die
Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht
veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu
erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren sowie passive
latente Steuern.
VERBINDLICHKEITEN
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Die Zusammensetzung und Entwicklung des
Anlagevermögenssowie die Abschreibungen des
Geschäftsjahresergeben sich aus nachfolgendem
Anlagenspiegel.
2. Forderungen und Sonstige
Vermögensgegenstände
Die
sonstigen Vermögensgegenstände haben in
Höhe von EUR 413.279,02 eine Restlaufzeit von
über 1 Jahr (Vorjahr: T€ 408).
Sonstige Pflichtangaben
Die Geschäftsführung während des
abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte unverändert
durch Herrn Lars ten Eikelder, Witzhave.
Der Geschäftsführer ist
alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
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