intersoft consulting services GmbHLiquidiert

Frankenstraße 18A, 20097 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 60416
Vorher
ICM intersoft-Consult-Managementberatungs- und Vertriebs GmbH
Eingetragen
15.1.1996
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
die Beratung von Unternehmen aller Branchen im Hinblick auf it-Sicherheit und Datenschutz sowie die Beratung in Fragen der Neu- und Reorganisation, bei der Entwicklung neuer Geschäftsprozesse, die individuelle Entwicklung von Software, die Koordination und Führung von Organisations- und DV-Projekten und der Vertrieb von Hardware- und Software sowie sämtliche damit verbundenen Tätigkeiten einer juristischen Person, soweit diese keiner Erlaubnis bedürfen.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

intersoft consulting services GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 1.594.035,00 1.726.393,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.591.400,00 1.725.660,60
II. Sachanlagen 2.635,00 733,00
B. Umlaufvermögen 321.527,26 230.571,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 318.564,92 215.235,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.962,34 15.335,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.329,94 1.967,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.920.892,20 1.958.932,41

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 477.679,61 656.272,68
I. gezeichnetes Kapital 1.100.000,00 1.100.000,00
II. Verlustvortrag 443.727,32 279.242,30
III. Jahresfehlbetrag 178.593,07 164.485,02
B. Rückstellungen 28.630,74 12.408,89
C. Verbindlichkeiten 1.414.581,85 1.290.250,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.920.892,20 1.958.932,41

Anhang für 2008


  Intersoft consulting services GmbH, Hamburg

1. ALLGEMEINE HINWEISE
Der Jahresabschluss der INTERSOFT CONSULTING SERVICES GmbH, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2008 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Nach den nach §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um plan­mäßige Abschreibungen linear vermindert. Mit Ausnahme der Abschreibung des erworbenen Geschäfts- und Firmenwertes, dem gemäß §7 Abs. 1 Satz 3 EStG eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 15 Jahren beigelegt wurde, wurden Abschreibungen nach allein steuerlichen Vorschriften nicht vorgenommen.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraus­sichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Vor 2008 angeschaffte Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gemäß § 6 Abs. 2 EstG a.F. im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben und für Zwecke des Anlagenspiegels als Abgänge behandelt. Nach 2007 angeschaffte Geringwertige Wirtschaftsgüter werden nach § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EstG n.F. abgeschrieben sofern ihnen kein niedriger Wert am Stichtag beizulegen ist.
 Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen werden nur vorgenommen, soweit der Wert voraussichtlich dauerhaft gemindert ist.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rech­nung getragen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.
Finanzanlagen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Abschlussstichtag EUR 211.300,25
Eigenkapital
Zum Abschlussstichtag weist die ics GmbH ein Eigenkapital von EUR 477.679,61 aus. Dieses setzt sich aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von EUR 1.100.000,00, dem Verlustvortrag in Höhe von EUR -443.727,32 und dem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -178.593,07 zusammen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen EUR 48.527,77

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Weiterberechnung für verauslagte Kosten (TEUR 1).
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Fremdarbeiten (TEUR 315), Werbe- und Reisekosten (TEUR 77), Fahrzeugkosten (TEUR 25), Vertriebskosten (TEUR 19) und Raumkosten  (TEUR 43).

5. SONSTIGE ANGABEN
Organe der Gesellschaft
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2008 waren:
Herr Thorsten Logemann
Herr Stefan Dauffenbach

Nachrichten & Medien

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