Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 30781
Vorher
Living Sales Köln GmbHWAMAWI GmbH
Eingetragen
17.6.2009
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Grundbesitz.

Historie

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Management

NameRolle
Tassilo Möschke
seit 1.4.2015
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
PRO-ITALIA UG (haftungsbeschränkt)
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Living Sales Köln GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 205,00 701,00
I. Sachanlagen 205,00 701,00
B. Umlaufvermögen 9.387,75 14.953,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.582,17 9.613,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 805,58 5.339,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.592,75 15.654,50

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 6.709,73 10.174,23
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 2.325,77 -1.309,14
III. Jahresfehlbetrag 3.464,50 3.634,91
B. Rückstellungen 2.561,61 1.951,61
C. Verbindlichkeiten 321,41 3.528,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 9.592,75 15.654,50

Anhang

 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Living Sales Köln GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.



2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 EUR wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.




3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aus Gründen der Übersichtlichkeit entsprechen die Gliederungspunkte der folgenden Erläuterungen dem Gliederungsschema der Bilanz.


Aktiva

A.  Anlagevermögen

 I.  Sachanlagen

Im Geschäftsjahr 2011 wurden Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 496,00 EUR (496,00 EUR) vorgenommen.


B. Umlaufvermögen

 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

 II. Kassenbestand und Bankguthaben

Der Kassenbestand ist abgestimmt, für die Bankguthaben liegen Saldenbestätigungen vor.


Passiva

A.  Eigenkapital

 I.  Gezeichnetes Kapital

  Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 EUR und ist Hälfte einbezahlt.

B.  Rückstellungen

 2.  Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, insbesondere für Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten.

C.  Verbindlichkeiten

Die zum 31.12.2011 bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 321,41 EUR (3.528,66 EUR) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 EUR (1.785,00 EUR).



4. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehören an:  Alexander Schmidt, Köln
                                                   Stefan Uhlmann, Leipzig


Köln, 13. Dezember 2012 


gez. Alexander Schmidt                  gez. Stefan Uhlmann
(Geschäftsführer)                           (Geschäftsführer)                                                             
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2012 festgestellt.

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