Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 340998
Eingetragen
25.1.1999
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Ausbauelementen aus Metall
Gegenstand
Der Entwurf, Planung, Design, Herstellung und Montage von Bauelementen, insbesondere Wintergärten, Türen, Fassaden, Fenster, Überdachungen, Faltund Schiebeelemente. Die Gesellschaft kann sich zu diesem Zweck auch an anderen Unternehmen beteiligen, insbesondere als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Bohnet
seit 20.10.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Thomas Böhnet
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Thomas Böhnet
Am Busberg 11, 72178 Waldachtal
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pro Bauelemente GmbH

Altensteig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.092,00 3.023,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 12.091,00 3.022,00
B. Umlaufvermögen 58.679,77 85.178,20
I. Vorräte 21.374,75 16.452,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.258,80 41.744,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46,22 26.981,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.610,38 1.015,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 77.382,15 89.216,51

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 38.524,93 39.222,27
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 13.657,68 -4.846,71
III. Jahresfehlbetrag 697,34 -18.504,39
B. Rückstellungen 5.100,00 7.120,00
C. Verbindlichkeiten 33.757,22 42.874,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 77.382,15 89.216,51

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Pro Bauelemente GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind hauptsächlich im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

In Herstellungskosten werden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Abnutzbare, bewegliche und selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten von bis zu Euro 150,00 werden entsprechend des steuerlich eingeräumten Wahlrechts im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Zugänge an abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgütern des Sachanlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, werden in den Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG eingestellt, soweit die Anschaffungskosten des einzelnen Wirtschaftsgutes sich auf Euro 150,01 bis Euro 1.000,00 belaufen. Entsprechend der ertragsteuerlichen Bestimmungen wird der solchermaßen gebildete Sammelposten im Jahr der Bildung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, werden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Forderungen werden zum Barwert angesetzt und bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Beim Jahresabschluss konnten die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.



III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 25.846,61.


Angabe zu Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


IV. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
Thomas Bohnet, Werkzeugmacher

Bis zu seiner Abberufung am 20.04.2010 war Herr Christian Schmidberger, Kaufmann weiterer Geschäftsführer der Gesellschaft.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten des Gesellschafter-Geschäftsführers vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
9.871,39
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
4.945,79
=  neuer Kreditbestand zum Bilanzstichtag
14.817,18


Die gewährten Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer werden mit einem um  2 %-Punkten über dem Basiszinssatz zum 30.06. des jeweiligen Jahres liegenden Zinssatzes verzinst. Somit beträgt der Zinssatz für 2010 2,12 %. Die gewährten Vorschüsse und Kredite sind unbefristet.


Unterschrift der Geschäftsführung

Altensteig, den 24.01.2012
Thomas Bohnet, Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 24.01.2012 festgestellt.

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