SMU Service
GmbH
Chemnitz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
254.278,06 |
265.104,06 |
| I.
Sachanlagen |
254.278,06 |
265.104,06 |
| B.
Umlaufvermögen |
131.044,28 |
515.308,66 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
129.340,80 |
132.548,69 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
122.000,00 |
129.644,03 |
| II.
Wertpapiere |
0,00 |
375.391,15 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.703,48 |
7.368,82 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
385.322,34 |
780.412,72 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
282.594,97 |
652.931,68 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
76.693,80 |
76.693,80 |
| 1.
Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital
abgesetzt |
-63.911,50 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.782,30 |
76.693,80 |
| II.
Kapitalrücklage |
896.905,92 |
896.905,92 |
| III.
Gewinnrücklagen |
63.911,50 |
375.391,15 |
| IV.
Verlustvortrag |
696.059,19 |
696.592,71 |
| V.
Jahresüberschuss |
5.054,44 |
533,52 |
| B.
Rückstellungen |
2.840,00 |
3.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
99.460,16 |
124.053,83 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
5.960,16 |
11.053,83 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
427,21 |
427,21 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
385.322,34 |
780.412,72 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der
Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
HGB unter Beachtung des
Bilanzrechts-modernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine
kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1
HGB handelt und damit gemäß § 288 HGB nicht
alle Angaben nach §§ 285 - 287 HGB in den Anhang
aufgenommen worden sind.
Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen ist
gegeben.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Im Einzelnen wurden folgende
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:
Die
Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert
um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer 3 bis 50 Jahre)
angesetzt.
Die Bewertung der
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der
sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte
zum Nennbetrag.
Liquide Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.
Die
Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.
III. Angaben zu Posten der Bilanz
Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten
Anlagegegenstände ist im Anlagenspiegel
dargestellt.
Unter den
sonstigen Vermögensgegenständen sind
Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von
122.000,00 € mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr enthalten.
Der
Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:
Verlustvortrag zum 01.01.2010 696.059,19 €
Jahresüberschuss
2010
5.054,44 €
Bilanzverlust zum 31.12.2010 691.004,75
€
Die
Rückstellungen für ungewisse
Verbindlichkeiten wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung gebildet und berechnet.
Die
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert worden.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten bis zu einem
Jahr betragen T€ 6
(Vorjahr T€ 11).
IV. Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Zu alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführern sind Herr Jens Reinsch,
(Dipl.-Ing. für Informationstechnik) und Herr Wolfgang
Windisch (Dipl.-Ing. für Elektrotechnik) bestellt.
Die Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 122.000,00 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 129.644,03 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.09.2011 festgestellt.
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