Europal GmbHLiquidiert

44149 Dortmund, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 16344
Eingetragen
4.3.2004
Branche
Herstellung von Paletten und anderen Ladungsträgern aus HolzGroßhandel mit Roh- und SchnittholzVeredlung von Holzwaren
Gegenstand
Handel mit und Reparaturen von Paletten

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Europal GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 175.755,52 115.119,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29,00 412,00
II. Sachanlagen 119.981,50 99.456,00
III. Finanzanlagen 55.745,02 15.251,99
B. Umlaufvermögen 333.522,31 329.797,83
I. Vorräte 74.997,96 136.435,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 258.181,86 178.923,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 342,49 14.439,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.260,72 1.460,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 512.538,55 446.378,29

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 74.366,97 131.267,30
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 56.267,30 61.116,33
III. Jahresfehlbetrag 6.900,33 -45.150,97
B. Rückstellungen 4.280,00 23.931,42
C. Verbindlichkeiten 433.326,33 291.159,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten 565,25 20,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 512.538,55 446.378,29

Anhang



 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der EUROPAL GmbHwurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der EUROPAL GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00, welche bis zum 31.12.2007 angeschafft worden sind, wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Ab dem 01.01.2008wurden bewegliche, selbständig nutzbare, Anlagegüter mit einem Wert von über Euro 150,00 bis maximal Euro 1.000,00, einem Sammelkonto zugeführt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Rückzahlungswert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Steuerrückstellungen, sofern diese zu bilden waren, beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im wesentlichen übernommen werden.

Bruttoanlagenspiegel


Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Vermögensgegenstände


Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht vereinnahmte Entgelte erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Verbindlichkeiten die erst nach dem Bilanzstichtag entstehen


In den Verbindlichkeiten sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden.

Steuern vom Einkommen und Ertrag


Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Gewinnvortrag


Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Gewinnvortrag in Höhe von Euro 56.267,30 wurde ein Jahresfehlbetrag von Euro -6.900,33 einbezogen.

Einschließlich des Gewinnvortrages ergibt sich ein Betrag von Euro 49.366,97, der zu verwenden ist.

Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Ulrich Bergmeyer, ab 01.10.2008

                                                                   Michael Bergmeyer, bis 30.09.2008
  

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