COS Clearing Out Service GmbH

Nürtinger Straße 95, 72555 Metzingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 767419
Eingetragen
12.12.2018
Branche
Großhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnAllgemeine GebäudereinigungErbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Asbestdemontagen, Haushaltsauflösungen, Entsorgungsberatung, Entkernungen, Entrümpelungen, Baudienstleistungen, Industriedemontagen, Demontagen, Abbrucharbeiten, Betriebsauflösungen, Gewerbliche/Private Endreinigung incl. Entsorgung, Baggerarbeiten, Gartenarbeiten, Winterdienst. Sowie in diesem Zusammenhang stehende: Vertrieb von Handelsware und Produkten, Lagerung von Produkten und Material, Entsorgungsmanagement, die Vermittlung von Entsorgungswegen, sowie Gebäuden oder allgemeine Vermittlungsarbeiten im Baugewerbe, der Handel von Arbeitsmaterial, Werkzeug, Zubehör und Waren allgemein sowie Groß- und Außenhandel.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Philipp Lucas Czak
seit 12.12.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Philipp Czak
Metzingen
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

COS Clearing Out Service GmbH

Metzingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 167.509,00 124.732,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 167.408,00 124.631,00
III. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 223.318,45 121.667,50
I. Vorräte 53.000,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 140.377,99 90.672,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.940,46 30.994,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 965,15 5.742,38
Aktiva 391.792,60 252.141,88

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 117.267,81 106.304,27
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 71.304,27 70.783,79
III. Jahresüberschuss 20.963,54 10.520,48
B. Rückstellungen 13.146,07 14.100,03
C. Verbindlichkeiten 261.378,72 131.737,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 150.295,85 77.214,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 111.082,87 54.522,86
davon gegenüber Gesellschaftern 3.110,16 13.702,26
Summe Passiva 391.792,60 252.141,88

Anhang für das Geschäftsjahr 2023


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der COS Clearing Out Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschrif­ten des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde weitestgehend der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinst- kapitalgesell­schaft. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften des Handels
gesetzbuches wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: COS Clearing Out Service GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Metzingen 
Registereintrag und Registergericht:  Handelsregister, Amtsgericht Stuttgart

Register-Nummer:  HRB 767419

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Ab­nut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit ab­nutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis Euro 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr als Abgang behandelt.

Die Forderungen und die sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennba­ren Ri­si­ken bewertet.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Kassenbestände sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt jeweils zum Nominalbetrag.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Stammkapital wird als Gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Vermögengegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungs- charakter.

Angaben zu Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich ent­stehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter- Geschäftsführer in Höhe von Euro 3.110,16 (Vorjahr: Euro 13.702,26) ent­halten (§ 42 Abs. 3 GmbHG). Das Kontokorrentdarlehen wird mit 5% verzinst und hat eine gesetzliche Kündigungsfrist. Erhöhungen und Tilgungen erfolgen kontokorrentmäßig.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen des Gesellschafter-Geschäftsführers in Höhe von Euro 361,28 (Vorjahr: Euro 1.353,96) enthalten.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Form von Miet- und Leasingverträgen bestehen mit einem Jahreswert in Höhe von Euro 28.570,56.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12.

sonstige Berichtsbestandteile


In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen des Gesellschafter-Geschäftsführers in Höhe von Euro 361,28 (Vorjahr: Euro 1.353,96) enthalten.

Unterschrift der Geschäftsführung

Metzingen, den 06. November 2024

Philipp Czak


Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 06.11.2024 festgestellt.

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