Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRB 16701
Eingetragen
9.8.2018
Branche
Betrieb von Verkehrswegen für StraßenfahrzeugeReparatur und Instandhaltung von sonstigen zivilen Beförderungsmitteln a. n. g.Rettungs- und Krankentransportdienste
Gegenstand
Bergung von Fahrzeugen, Betrieb eines Pannendienstes und Abschleppunternehmens, Duchführung von Notreparaturen sowie Betrieb eines Reifendienstes

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Wladimir Habenstein
seit 21.11.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Essenbach
12.500 €
50.00%
Essenbach
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HO Abschleppdienst GmbH

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 222.044,00 286.789,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 42.238,00 46.574,00
II. Sachanlagen 179.806,00 240.215,00
B. Umlaufvermögen 414.130,71 344.418,71
I. Vorräte 20.832,91 27.213,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 353.840,63 298.205,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 17.043,21 21.027,06
davon gegen Gesellschafter 48.983,77 34.436,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.457,17 18.999,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 114.043,54 84.684,94
Aktiva 750.218,25 715.892,65

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 340.140,41 134.266,92
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 121.766,92 17.298,98
III. Jahresüberschuss 205.873,49 104.467,94
B. Rückstellungen 58.819,00 33.260,00
C. Verbindlichkeiten 351.258,84 548.365,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 63.479,22 205.255,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 287.779,62 343.110,63
davon gegenüber Gesellschaftern 126.668,54 150.991,09
Passiva 750.218,25 715.892,65

Anhang


ANGABEN ZUR BILANZIERUNG UND BEWERTUNG
Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften desDritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind dieRegelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 HGB Anwendung.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, erstellt.
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279-283 HGB, erstellt.Angaben zu außergewöhnlichen Aufwendungen und Erträgen nach § 285 Satz 1 Nr. 31 HGB.
Im Geschäftsjahr wurden als außergewöhnliche Effekte im Rahmen der Corona-Pandemie Staatliche Hilfen, namentlich Überbrückungshilfen in Höhe von 0,00 Euro in Anspruch genommen.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:
Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.Zugänge werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet.

Umlaufvermögen
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte bei Roh- Hilfs- und Betriebsstoffen zu AnschaffungskostenForderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Eigenkapitalist zu Nennbeträgen bewertet.

RückstellungenRückstellungen werden entsprechend der Vorschriften des § 249 HGB gebildet und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und werden mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2023 lag die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl nach § 285 Nr. 7 HGB bei 22.


ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG AbschreibungenDie Abschreibungen betragen auf  Firmenwert 4.336,00 € Sachanlagen 60.460,22 € aktivierte GWG/Sammelposten 6.281,44 €
Sonderabschreibung § 7g EStG 0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und LeistungenSämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

EigenkapitalDas Stammkapital beträgt 25.000,00 €.
RückstellungenDer Ausweis betrifft im Wesentlichen Vorsorgen für Abschlusskosten und Sozialversicherungsbeiträge Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.SONSTIGE PFLICHTANGABEN GeschäftsführungAls Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2023 bestellt:
Herr Wladimir Habenstein, Berliner Straße 13, 93057 Regensburg

 

Regensburg, den 24. Juli 2024

sonstige Berichtsbestandteile


Wladimir Habenstein
Gesellschafter-Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.07.2024 festgestellt.

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