Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 3022
Vorher
Haus- und Grundstücksmanagement Wohnbau GmbH
Eingetragen
26.5.1986
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Instandsetzung, der Neubau und die Wartung von Bauten aller Art. Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen, für eigene oder fremde Rechnung nebst Vermittlung von Immobilien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Andrea Schräpler
seit 1.10.2019
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

6 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 6 angezeigt

Kirschner Wohnbau GmbH
Germany
75.000 €
30.00%
Herbert Schreiber
Umkirch
75.000 €
30.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HGM Wohnbau GmbH

Freiburg im Breisgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 60.810,00 71.344,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 35.809,00 46.343,00
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 4.338.625,49 5.134.148,96
I. Vorräte 2.573.035,75 2.278.348,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.310.670,42 2.178.595,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 257.997,09 182.247,09
davon gegen Gesellschafter 23.383,98 11.298,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 454.919,32 677.205,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.129,93 7.540,95
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 429.171,59  
Aktiva 4.830.737,01 5.213.033,91

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 289.524,57
I. Gezeichnetes Kapital 250.000,00 250.000,00
II. Bilanzverlust 679.171,59 -39.524,57
davon Gewinnvortrag 39.524,57 28.259,51
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 429.171,59  
B. Rückstellungen 295.608,89 532.482,07
C. Verbindlichkeiten 4.535.128,12 4.391.027,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.825.533,86 3.744.233,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 675.000,00 605.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 849.220,43 970.970,25
Summe Passiva 4.830.737,01 5.213.033,91

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
2023
2022

EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
700.000,00
24.430,00
Verbindlichkeiten
927.450,50
1.045.150,93


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 257.997,09 EUR (Vorjahr: 182.247,09 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 2.191.068,66 (Vorjahr: EUR 1.929.528,67).

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,00 EUR vor­genommen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 718.696,16. Der Bilanzverlust in Höhe von 679.171,59 EUR (Gewinnvortrag 39.524,57 EUR abzgl. Jahresfehlbetrag 718.696,16 EUR) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile


Freiburg, den 5. Juni 2024

Ralf Schräpler, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2024 festgestellt.

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