Wiedemann Verlags GmbHLiquidiert

90571 Schwaig bei Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 20695
Eingetragen
28.1.2004
Branche
Verlegen von ZeitschriftenVerlegen von BüchernVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
ist der Betrieb eines Verlages, einer Werbeagentur sowie die Erbringung von Internet-Dienstleistungen

Historie

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Management

NameRolle
Ralph Wiedemann
seit 2.8.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wiedemann Verlags GmbH

Schwaig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.367,00 65,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.336,00 0,00
II. Sachanlagen 31,00 65,00
B. Umlaufvermögen 16.293,64 34.020,78
I. Vorräte 0,00 2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.948,56 22.453,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.345,08 9.567,55
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 144.411,59 138.436,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 163.072,23 172.521,93

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 163.436,15 122.008,06
III. Jahresfehlbetrag 5.975,44 41.428,09
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 144.411,59 138.436,15
B. Rückstellungen 2.500,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 160.572,23 170.521,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 22.802,57 32.752,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 163.072,23 172.521,93

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Wiedemann Verlags GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274a und § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde teilweise ein Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder aber teilweise im Anhang gewählt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert zum Vorjahr angewandt worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (einschließlich immaterieller Anlagewerte) sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen sind entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear berechnet. Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundelegung der steuerlichen Afa-Tabellen geschätzt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und eine Nutzungsdauer von 5 Jahren unterstellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden. Für das allgemeine Kreditrisiko sowie für Zinsverluste, Nacharbeiten und mögliche Rechtskosten wurde eine ausreichende Pauschalwertberichtigung gebildet. Einzelwertberichtigungen wurden für zweifelhafte Forderungen gebildet.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und mit den Erfüllungsbeträgen unter Berücksichtigung erwarteter Preis- und Kostensteigerungen bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Posten des Umlaufvermögens und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

V. Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Ralph Wiedemann, Nürnberg, Diplom-Ingenieur

Es besteht Einzelvertretungsbefugnis und die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB.

Gegenüber dem Geschäftsführer/ Gesellschafter bestehen Forderungen in Höhe von EUR 5.234,81 und Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 154.369,09. Die Verzinsung erfolgte in 2011 nicht.

VI. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 5.975,44 wird zusammen mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Schwaig, 12.11.2012

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.06.2012 festgestellt.

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