DOM - Immobiliengesellschaft m.b.H.Liquidiert

Bernhardstraße 6A, 79098 Freiburg im Breisgau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 1494
Eingetragen
22.7.1977
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Vermittlung von Haus- und Grundeigentum, Finanzierungen, Verwaltungen und Vermietung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder anderer Art beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Uwe Mehlhorn
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Uwe Mehlhorn
7801 Schallstadt-Mengen, Beim oberen Bäumle 12
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DOM - Immobiliengesellschaft m.b.H.

Freiburg im Breisgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 281.596,59 411.684,59
I. Sachanlagen 281.596,59 411.684,59
B. Umlaufvermögen 14.354,89 464,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.729,61 273,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.625,28 191,42
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 22.847,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 295.951,48 434.996,53

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 55.694,30 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 48.411,84 112.952,31
III. Jahresüberschuss 78.541,55 64.540,47
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 22.847,25
B. Rückstellungen 34.445,40 28.205,40
C. Verbindlichkeiten 205.811,78 406.791,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.459,68 32.888,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 295.951,48 434.996,53

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der DOM-Immobiliengesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnah-
men

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,-- bis 1.000,-- Euro wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen betragen 11 T€, (Vj. 11 T€)
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen 206 T€, davon mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr von 3 T€, einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren 118 T€ und einer Restlaufzeit von über 5 Jahren mit 85 T€.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 156 T€.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind auskunftsgemäß keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 27. Dezember 2011 festgestellt.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 27. Dezember 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
S onstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer
Uwe Mehlhorn
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
  

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00
Euro
Forderungen
0,00
Euro
Verbindlichkeiten
45.412,10
Euro
Freiburg, den 27. Dezember 2011
 

Uwe Mehlhorn

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 45.412,10 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.922,94 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.

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