PSS Polymer Standards Service GmbHLiquidiert

In der Dalheimer Wiese 5, 55120 Mainz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 3232
Eingetragen
7.2.1986
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBearbeitung und Veredlung von Kunststoffwaren
Gegenstand
Produktion und Entwicklung von Polymerstandards und Chromatographiesäulen. Vertrieb von wissenschaftlicher Hard- und Software sowie von Chromatographiegeräten. Software-Entwicklung, Dienstleistungs-Analytik und Applikationserstellung, Kundenberatung und die Erbringung von Schulungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Stefan Dr. Schütte
seit 15.11.2022
Geschäftsführer
Thorsten Dr. Hofe
seit 31.10.2005
Geschäftsführer
Ralf Leineweber
seit 31.10.2005
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

PSS Polymer Standards Service GmbH

Mainz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.10.2022

Bilanz

Aktiva

31.10.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 1.802.733,32 1.931.624,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 292.734,00 308.563,50
II. Sachanlagen 1.509.999,32 1.425.137,85
III. Finanzanlagen 0,00 197.922,67
B. Umlaufvermögen 9.692.684,14 8.223.110,64
I. Vorräte 955.432,98 814.688,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.434.412,60 910.820,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.953,90 5.953,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.302.838,56 6.497.601,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 43.561,18 69.433,53
Aktiva 11.538.978,64 10.224.168,19

Passiva

31.10.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 8.948.736,23 8.615.717,50
I. Gezeichnetes Kapital 153.000,00 153.000,00
II. Kapitalrücklage 109.722,73 109.722,73
III. Gewinnrücklagen 7.947.994,77 7.514.006,09
IV. Jahresüberschuss 738.018,73 838.988,68
B. Rückstellungen 1.690.542,83 1.116.763,90
C. Verbindlichkeiten 899.699,58 491.686,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 899.699,58 491.686,79
Passiva 11.538.978,64 10.224.168,19

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie nimmt die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. ihrem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen geleistete Zahlungen für Aufwendungen im Folgejahr.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 3.179.171,00 EUR.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

In der Bilanz werden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände von insgesamt EUR 1.434.412,60 ausgewiesen. Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 5.953,90.

Die Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt EUR 43.561,18.

Das Stammkapital in Höhe von EUR 153.000,00 ist in voller Höhe einbezahlt.

Zum Bilanzstichtag lagen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 899.699,58 vor.

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 190.088,00 EUR.
Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
3.179.171,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
2.384.750,74
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
2.384.750,74
verrechnete Aufwendungen
82.615,10
verrechnete Erträge
60.311,84


Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 899.699,58 (Vorjahr: EUR 491.686,79).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr:  0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 37,00.

Mainz, 05.01.2023
______________________________ Joachim Kilz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.01.2023 festgestellt.

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