Kronring GmbH
Butzbach
Jahresabschluß zum 31. Dezember
2009
Bestandteile Jahresabschluss
| 1. |
Bilanz
|
| 2. |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
| 3. |
Anhang
|
1.
Bilanz zum 31. 12. 2009
Aktivseite
| |
Geschäftsjahr |
Vorjahr
€ |
| € |
€ |
| A
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen |
231.484,00 |
|
193.833,00 |
| |
|
231.484,00 |
|
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
|
|
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
|
|
|
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. geleistele
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
|
0,00 |
|
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. Anteile an verbundene
Unternehmen |
|
|
|
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
|
|
|
| 3. Beteiligungen |
|
|
|
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
|
|
|
| 5.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
|
|
|
| 6. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
|
|
|
| 7. sonstige
Ausleihungen |
18.819.11 |
18.819,11 |
24.022,88 |
| Anlagevermögen
insgesamt |
|
250.303,11 |
217.855,88 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
|
|
|
| 2. Unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
|
|
|
| 3. Fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
|
0,00 |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
|
|
|
| 4. eingeforderte
Nachschüsse |
|
|
|
| 5. sonstige
Vermögensgegenstände |
15.412,65 |
15.412,65 |
41.823,77 |
| III. Wertpapiere |
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
|
|
|
| 2. eigene Anteile |
|
|
|
| 3. sonstige
Wertpapiere |
|
0,00 |
|
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
12.260,04 |
11.329,14 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
1.210,23 |
0,00 |
| Summe der
Aktivseite |
|
279.186,03 |
271.008,79 |
|
Passivseite
|
|
|
|
| |
Geschäftsjahr |
Vorjahr
€ |
| € |
€ |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
112.484,21 |
112.484,21 |
| II.
Kapitalrücklage |
|
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklage |
|
|
|
| IV.
Bilanzgewinn/Bilanzverlust |
|
|
|
| 1.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
46.190,36 |
|
39.985,09 |
| 2.
Ausschüttung |
0,00 |
|
0,00 |
| 3.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
2.634,32 |
|
6.205,27 |
| 4. Einstellung
in/Entnahme aus Rücklagen |
0,00 |
48.824,68 |
0,00 |
| Eigenkapital
insgesamt |
|
161.308,89 |
158.674,57 |
| B. Sonderposten |
|
|
|
| I. Sonderposten mit
Rücklagenanteil |
|
|
|
| II. Sonderposten
Investitionszuwendungen |
|
0,00 |
|
| C.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnlichen
Verpflichtungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
11.767,14 |
|
7.334,22 |
| 3. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
106.110,00 |
|
105.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
|
0,00 |
| 5. sonstige
Verbindlichkeiten |
0,00 |
117.877,14 |
0,00 |
| davon |
|
|
|
| aus Steuern €
0,00 |
|
|
|
| im Rahmen der sozialen
Sicherheit € 0,00 |
|
|
|
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
| Summe der
Passivseite |
|
279.186,03 |
271.008,79 |
2.
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2009 bis 31.12.2009
| |
Geschäftsjahr |
Vorjahr
€ |
| € |
€ |
| 1.
Umsatzerlöse |
25.192,00 |
|
26.662,00 |
| 2. Erhöhung oder
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen |
|
|
|
| 3. andere aktivierte
Eigenleistungon |
|
|
|
| 4. sonstige betriebliche
Erträge |
41.350,93 |
66.542,93 |
126,83 |
| 5. Materialaufwand |
|
|
|
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
0,00 |
|
|
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Rohergebnis |
|
66.542,93 |
26.788,83 |
| 6. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
0,00 |
|
0,00 |
| b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| davon für
Altersversorgung € 0,00 |
|
|
|
| 7. Abschreibungen |
|
|
|
| a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
26.149,00 |
|
3.326,98 |
| b) auf
Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die in der
Gesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten |
|
26.149,00 |
|
| 8. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
36.703,35 |
36.703,35 |
15.431,28 |
| Zwischensumme |
|
3.690,58 |
8.030,57 |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen und Geschäftsguthaben |
|
|
|
| davon aus verb.
Unternehmen € 0,00 |
|
|
|
| 10. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
|
|
|
| davon aus verb.
Unternehmen € 0,00 |
|
|
|
| 11. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
866,19 |
|
540,37 |
| davon aus verb.
Unternehmen € 0,00 |
|
|
|
| Zwischensumme aus (9 -
11) |
666,19 |
|
|
| 12. Abschreibungen aus
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
|
|
|
| a) Aufwendungen aus
Verlustübernahme |
|
|
|
| 13. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
|
|
| davon an verb.
Unternahmen € 0,00 |
90,00 |
776,19 |
0,00 |
| 14. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
4.466,77 |
8.570,94 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
|
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 17.
Außerordentliches Ergebnis |
|
0,00 |
|
| 18. Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag |
|
1.832,45 |
2.365,67 |
| 19. sonstige
Steuern |
|
0,00 |
0,00 |
| 20.
Jahresüberschuss |
|
2.634,32 |
6.205,27 |
3. Anhang
A. Allgemeine Angaben
| • |
In der Gliederung der Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine
Veränderungen.
|
| • |
Die in der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge
sind bei allen Positionen vergleichbar.
|
B. Erläuterungen zu den
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
| • |
Bei der Aufstellung der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:
|
| • |
Die immateriellen
Vermögensgegenstände wurden mit den
Anschaffungskosten abzüglich
planmäßiger Abschreibung, Nutzungsdauer 10
Jahre, bewertet.
|
| • |
Die Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen, Forderungen gegen verbundene
Unternehmen, sonstige Vermögensgegenstände
und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert
angesetzt.
|
| • |
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
|
| • |
Von den Bilanzierung- und
Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht
abgewichen.
|
C. Erläuterungen zur Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung
I. Bilanz
| • |
Die immateriellen
Vermögensgegenstände beinhalten die
Anschaffungskosten der Konzeption für das GAM -
Projekt in Höhe von € 193.733,09 und die
Anschaffungskosten für das Getränke -
Heimdienstkonzept in Höhe von € 67.226,
89.
|
| • |
Die Gesellschaft besitzt keine
Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an
anderen Unternehmen.
|
| • |
Die Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie enthalten
keine Beträge, die auch Forderungen an
verbundene Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen
darstellen.
|
| • |
Im Posten "Sonstige
Vermögensgegenstände", sind bis auf €
15.41 2,65 Steuererstattungsansprüche, keine
weiteren antizipativen Beträge
größeren Umfangs enthalten.
|
| • |
Die Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
|
| • |
Für die Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen bestehen die
üblichen Eigentumsvorbehalte.
|
| • |
Am Bilanzstichtag bestanden
keine Haftungsverhältnisse nach § 251
HGB.
|
II. Gewinn- und Verlustrechnung
| • |
Die Umsatzerlöse setzten
sich wie folgt zusammen:
Erträge aus Lizenzvergabe €
25.192,00
Das operative Geschäft der
Kronring GmbH wurde im Geschäftsjahr 1999 bis
auf die Vereinnahmung von Lizenzgebühren im
Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages auf
die Firma Marketing - Ring GmbH, Butzbach,
übertragen.
|
D. Sonstige Angaben
| • |
Zum Bilanzstichtag bestehen
keine finanziellen Verpflichtungen, die für die
Beurteilung der Finanzanlage von Bedeutung sind.
|
| • |
Mitglieder der Geschäftsführung (Vor-
und Zuname):
| |
Gerald Lange -
Hermstädt, Kaufmann
|
| |
Elmar W. Baumert,
Rechtsanwalt
|
|
Butzbach, 31. März
2010
Kronring
GmbH
Die
Geschäftsführung
Gerald
Lange-Hermstädt
Elmar
W. Baumert
|