DENTALLABOR PLEINES GMBHLiquidiert

Werdener Weg 51, 45470 Mülheim an der Ruhr, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 31114
Eingetragen
23.4.1991
Branche
Zahntechnische LaboratorienZahnarztpraxenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
der Betrieb eines Dentallabors.

Historie

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Management

NameRolle
Udo Pleines
seit 8.1.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Sabine Pleines
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sabine Pleines
40622 Mettmann
17000
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DENTALLABOR PLEINES GMBH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 8.105,00 13.141,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 286,00 573,00
II. Sachanlagen 7.819,00 12.568,00
B. Umlaufvermögen 116.703,05 135.584,39
I. Vorräte 5.000,00 5.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.527,20 57.218,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.175,85 73.365,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 892,81 867,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 125.700,86 149.593,20

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 119.620,79 137.208,87
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Gewinnvortrag 111.132,98 113.741,28
III. Jahresfehlbetrag 17.588,08 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 -2.608,30
B. Rückstellungen 1.400,00 2.216,88
C. Verbindlichkeiten 4.680,07 10.167,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.680,07 6.404,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 125.700,86 149.593,20

Anhang



zum Geschäftsjahr 2013
Dentallabor Pleines  GmbH
 



A. Allgemeine Angaben


Nachstehender Anhang enthält die gesetzlich bestimmten Angaben - Erläuterungen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 284 HGB sowie sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB - wobei von der Möglichkeit der größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB Gebrauch gemacht wurde.


B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen
 der Bilanz zum 31. Dezember 2013 
 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2013


I. Gliederung


Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB (§ 266 Abs. 2 u. 3 HGB für die Bilanz und § 275 Abs. 2 HGB für die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren) gegliedert.

Abweichungen zum Vorjahr sind auch im Hinblick auf die Vergleichbarkeit nicht gegeben; Anpassungen im Ausweis waren daher nicht erforderlich.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:


Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und gegebenenfalls außerplanmäßige Abschreibungen (= fortgeschriebene Anschaffungskosten).


Die Abschreibungssätze wurden nach der voraussichtlich betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände bemessen.

 

 
Voraussichtliche Nutzungsdauer
Abschreibungs- methode
 
 
linear
technische Anlagen und Maschinen

3 - 10 Jahre

linear/degressiv
Betriebs- und Geschäftsausstattung

4 - 10 Jahre

linear/degressiv
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €
 

Vollabschreibung im
Jahr der Anschaffung
GWG Sammelposten 150 bis 1.000 €

5 Jahre

Linear
 




Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund einer technischen  oder wirtschaftlichen Abnutzung wurden nicht vorgenommen.

Sonderabschreibungen nach § 7 g EStG n. F. für neue bewegliche Wirtschaftsgüter wurden nicht vorgenommen.  
 
Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Geldbestände erfolgte zum Nennwert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde keine Pauschalwertberichtigung  auf die Nettoforderungen  vorge- nommen.

Die Rückstellungen tragen allen bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Bedarf angesetzt.

Für künftige Investitionen wurden keine Investitionsabzugsbeträge gebildet.


Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


III. Erläuterung zur Bilanz


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 69.527,20 Euro sind innerhalb eines Jahres fällig. Eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben 0,00 Euro.

Die Fälligkeiten der einzelnen Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel:
  

 
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
 
 
bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 
 
 
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
120,00
120,00
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten
4.560,07
4.560,07
 
 
Gesamt
4.680,07
4.680,07
 
 




Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte besichert.


IV. Angaben zu den Positionen
 der Gewinn- und Verlustrechnung 2013


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde - wie bisher - das Gesamtkostenverfahren angewandt.


 
C. Sonstige Pflichtangaben nach § 285 HGB
Im Geschäftsjahr 2013waren durchschnittlich zwei Arbeitnehmer beschäftigt.
Im Geschäftsjahr 2013 war Geschäftsführer:

Udo Pleines, Mettmann
Düsseldorf, den 6.2.2015
Udo Pleines

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.02.2015 festgestellt.

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