Storchennest Limited
Uhldingen-Mühlhofen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
5.607,00 |
7.031,00 |
| I.
Sachanlagen |
5.607,00 |
7.031,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
5.607,00 |
7.031,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
51.196,36 |
3.226,40 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
13.606,40 |
3.226,40 |
| 1.
sonstige Vermögensgegenstände |
13.606,40 |
3.226,40 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
37.589,96 |
0,00 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
8.000,00 |
0,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
21.787,18 |
30.224,98 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
86.590,54 |
40.482,38 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
500,00 |
500,00 |
| II.
Verlustvortrag |
30.724,98 |
4.568,12 |
| III.
Jahresüberschuss |
8.437,80 |
-26.156,86 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
21.787,18 |
30.224,98 |
| B.
Rückstellungen |
1.300,00 |
1.200,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
1.300,00 |
1.200,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
85.290,54 |
39.282,38 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
9.956,14 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
9.956,14 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
5.000,00 |
1.239,75 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
5.000,00 |
0,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
5.000,00 |
1.239,75 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
80.290,54 |
28.086,49 |
| davon
aus Steuern |
668,32 |
2.105,20 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
122,96 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
8.853,30 |
6.421,82 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
86.590,54 |
40.482,38 |
Anhang
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
Der Jahresabschluss der Storchennest Ltd wurde auf
der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des
Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungswerten lagen, wurden die Verbindlichkeiten
zum höheren Tageswert angesetzt.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierung- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Erläuterungen zur Bilanz
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum
Bilanzstichtag € 0,00
Der Jahresabschluss wurde am 18. Juni 2013
genehmigt.
Sonstige Angaben:
Geschäftsführer:
Marion Wagner, Uhldingen-Mühlhofen
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