Fit + Fun Cardstudio GmbHLiquidiert

87471 Durach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 7668
Eingetragen
28.11.2001
Branche
Betrieb von SportanlagenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Herstellung von Sportgeräten
Gegenstand
Der Betrieb von Fitnessstudios.

Historie

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Management

NameRolle
Hubert Fleischmann
seit 30.1.2003
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fit + Fun Cardstudio GmbH

Durach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.105.087,95 1.135.379,58
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.290,00 0,00
II. Sachanlagen 1.101.797,95 1.135.379,58
B. Umlaufvermögen 543.154,50 518.429,90
I. Vorräte 1.367,36 2.433,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 514.929,99 496.131,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.857,15 19.865,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.253,14 18.042,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.656.495,59 1.671.852,39

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 681.147,25 552.655,24
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 527.655,24 329.746,50
III. Jahresüberschuss 128.492,01 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 197.908,74
B. Rückstellungen 248.596,71 236.976,92
C. Verbindlichkeiten 726.751,63 882.220,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.656.495,59 1.671.852,39

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Fit u. Fun Cardstudio GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 276, 288 und 326 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 477.192,35 (Vorjahr: Euro 449.944,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 448.786,92 (Vorjahr: Euro 463.665,77).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 325.658,91 .

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde mit Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde kein Gewinnvortrag einbezogen.

Bilanzgewinn/ -verlust

In der Position Bilanzgewinn ist kein Gewinnvortrag enthalten.

Feststellung des Jahreabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2016 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2016 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Fleischmann Hubert ausgeübter Beruf: Geschäftsführung
  Strohhecker Dieter ausgeübter Beruf: Geschäftsführung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen

Forderung Verrechnungskonto GbR / GmbH 31.12.2015 250.453,66
Forderung Darlehen GbR / GmbH 31.12.2015 200.000,00

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Durach, den 25.11.2016

gez.

Fleischmann H.

Strohhecker D.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2016 festgestellt.

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