Bolero Braunschweig GmbHLiquidiert

38100 Braunschweig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Braunschweig HRB 5149
Eingetragen
6.9.2000
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenVarietés und Kleinkunstbühnen
Gegenstand
Die Verwertung von Marken in Gastronomiebereich sowie von Gastronomiekonzepten sowie künftig der Betrieb einer Gaststätte, insbesondere unter der Bezeichnung Bolero in Braunschweig.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
27.850 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bolero Braunschweig GmbH

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 33.813,50 46.896,00
I. Sachanlagen 33.813,50 46.896,00
B. Umlaufvermögen 77.057,49 311.135,48
I. Vorräte 22.553,53 26.109,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.182,49 261.490,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.321,47 23.535,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 110.870,99 358.031,48

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 27.850,00 242.738,19
I. gezeichnetes Kapital 27.850,00 27.850,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 214.888,19
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 12.900,00 14.500,00
C. Verbindlichkeiten 70.120,99 100.793,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 70.120,99 100.793,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 110.870,99 358.031,48

Anhang



für das Geschäftsjahr 2016

Bolero Braunschweig GmbH, Braunschweig

1. Rechnungslegungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Bei der Erstellung und Offenlegung macht die Gesellschaft von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

2. Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden

Die Bewertungsgrundsätze gemäß §§ 252 ff. HGB bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Beträge der Bilanzposten sowie der einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit den jeweiligen Posten des vorhergehenden Geschäftsjahres vergleichbar.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear nach der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von weniger als Euro 410,00 wurden in voller Höhe abgeschrieben. In Vorjahren wurde für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten ausgewiesen, der über einen Zeitraum von fünf Jahren linear abgeschrieben wird.

Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages gebildet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie tragen allen erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

3. Angaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel der Gesellschaft.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmensind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 21.687,74 enthalten.

Das gekennzeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt Euro 27.850,00 (Vorjahr: Euro 27.850,00) und ist in voller Höhe eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Urlaubsansprüche der Mitarbeiter, für die Berufsgenossenschaft und Jahresabschlusskosten.

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten:

 
31.12.2016
31.12.2015
 
Euro
Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
41.487,83
71.536,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
41.487,83
71.536,73
Sonstige Verbindlichkeiten
28.633,16
29.256,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
28.633,16
29.256,56
- davon aus Steuern
1.585,16
1.512,75
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
250,00
250,00



4. Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Sasan Nasseri, Kaufmann, Bremen.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Braunschweig, den 19. Juni 2017
  

(Sasan Nasseri)
 
 
 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2017 festgestellt.

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