go-scooter
GmbH
Garbsen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.03.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.144,95 |
| I.
Sachanlagen |
1.144,95 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
166,00 |
| 2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
978,95 |
| B.
Umlaufvermögen |
43.439,40 |
| I.
Vorräte |
34.289,37 |
| 1.
fertige Erzeugnisse und Waren |
31.289,37 |
| 2.
geleistete Anzahlungen |
3.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
7.698,45 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
1.100,00 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
6.598,45 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.451,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
44.584,35 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
33.145,75 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
| II.
Jahresüberschuss |
8.145,75 |
| B.
Rückstellungen |
4.858,00 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
3.458,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
1.400,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
6.580,60 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
1.548,16 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.548,16 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1.671,97 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.671,97 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
3.360,47 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
1.000,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
3.360,47 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
44.584,35 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zur
Gliederung
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der
go-scooter GmbH wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten.
Die Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung erfolgte nach den Gliederungsvorschriften
des HGB. Bei der Gliederung der Bilanz und den Angaben im
Anhang sowie der Offenlegung wurde von den Erleichterungen
für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht. Auf
die Aufstellung eines Lageberichts wurde verzichtet.
2. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der go-scooter GmbH wurde auf
der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzende
Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurden beachtet.
Die
Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten
bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen verringert.
Die
Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten
bilanziert.
Die
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
bilanziert.
Der
Kassenbestand wurde zum Nennwert bilanziert.
Das
Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nennwert
bilanziert.
Das
gezeichnete Kapital wurde vollständig
eingezahlt und zum Nennwert bilanziert.
Die
Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen
vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und
berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt
gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten und Risiken.
Die
Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
3. Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte der go-scooter GmbH durch die
alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer
Misa Filipovic und Kyriakos Tzontas geführt.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde mit
Gesellschafterbeschluss festgestellt.
gez. Misa Filipovic, Geschäftsführer
gez. Kyriakos Tzontas, Geschäftsführer
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