tixedia
gmbh
Deggendorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
9.968,00 |
77.700,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
40.738,50 |
| II.
Sachanlagen |
9.968,00 |
36.962,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
871.930,31 |
5.335.335,47 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
849.850,86 |
5.303.558,31 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
22.079,45 |
31.777,16 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
118,00 |
180,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
882.016,31 |
5.413.215,97 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
273.867,41 |
263.361,83 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
247.867,41 |
237.361,83 |
| B.
Rückstellungen |
86.991,07 |
130.887,27 |
| C.
Verbindlichkeiten |
521.157,83 |
5.018.966,87 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
882.016,31 |
5.413.215,97 |
Anhang
Anhang für das Geschäftsjahr 2010
der tixedia gmbh
- zur Veröffentlichung -
A. ALLGEMEINE ANGABEN
Der Jahresabschluss der
tixedia gmbh wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde unter
Gegenüberstellung der Werte zum 31. Dezember 2009
ausgewiesen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2010
erfolgte unter erstmaliger Anwendung der Bestimmungen des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Die
Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2
EGHGB nicht angepasst. Aufgrund der erstmaligen Anwendung
der neuen Bilanzierungsvorschriften wurden die im
vergangenen Jahr angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze nicht vollumfänglich
fortgeführt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die entgeltlich erworbenen
immateriellen Vermögensgegenstände werden
mit den Anschaffungskosten aktiviert und
planmäßig linear auf die voraussichtliche
Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren abgeschrieben.
Die Bewertung des
Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten abzüglich
planmäßiger Abschreibungen.
Die
beweglichen Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens werden linear entsprechend ihrer
betrieblichen Nutzungsdauer von 3 bis 10 Jahren
abgeschrieben.
Für
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR
150 bis EUR 1.000, die zwischen dem 1. Januar 2008 und dem
31. Dezember 2009 zugegangen sind, wird ein Sammelposten
gebildet, der jährlich mit 20 % linear abgeschrieben
wird.
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände werden
grundsätzlich mit dem Nennbetrag unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet
Die
Rechnungsabgrenzungsposten betreffen abgegrenzte
Ansprüche aus Vorleistungen. Die Auflösung der
Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.
Die
Steuerrückstellungen und die
sonstigen Rückstellungen werden in Höhe
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Künftige
Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der
Erfüllung der Verpflichtung werden
berücksichtigt.
Die
Verbindlichkeiten werden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
1. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von
122.613,03 Euro (Vorjahr 159.437,07 Euro) enthalten.
2. Eigenkapital
Im Bilanzgewinn in Höhe von 247.867,41Euro ist
ein Gewinnvortrag in Höhe von 237.361,83Euro (Vorjahr
155.048,07 Euro) enthalten.
3. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem
Jahresabschlusskosten.
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Laufzeit bis zu 1 Jahr
11.022,10 Euro
Vorjahr 0,00 Euro
Laufzeit über 5 Jahre
0,00 Euro
Vorjahr 0,00 Euro
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Laufzeit bis zu 1 Jahr
352.354,26 Euro
Vorjahr 4.754.981,20 Euro
6. Sonstige Verbindlichkeiten
Laufzeit bis zu 1 Jahr
157.781,47 Euro
Vorjahr 263.985,67 Euro
Laufzeit über 5 Jahre
0,00 Euro
Vorjahr 0,00 Euro
davon gegenüber Gesellschaftern
1.055,51 Euro
Vorjahr 1.055,51 Euro
davon aus Steuern
703,93 Euro
Vorjahr 3.303,06 Euro
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
655,20 Euro
Vorjahr 0,00 Euro
7. Sicherheiten
Es wurden keine Sicherheiten bestellt.
8. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
0 TEuro
Vorjahr 0 TEuro
C. SONSTIGE ANGABEN
1. Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurde die Gesellschaft durch folgende Personen
geführt:
Herr Tobias Roßner, kaufm.
Geschäftsführer
Herr Stefan Winhart, kaufm. Geschäftsführer
Herr Robert Wagner, kaufm. Geschäftsführer
(bis 03.08.2010)
Deggendorf, den 30.06.2011
Tobias Roßner
Stefan Winhart
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.
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