tixedia gmbhLiquidiert

94469 Deggendorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Deggendorf HRB 2682
Eingetragen
5.8.2004
Branche
Erbringung von Reservierungsdienstleistungen für Theater-, Sport- und UnterhaltungsveranstaltungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMesse-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter
Gegenstand
Vertrieb von Eintrittskarten für Veranstaltungen aller Art wie z.B. Konzerte, Shows, Sportereignisse, Messen und Ausstellungen, insbesondere aber nicht ausschließlich durch den Betrieb von Internet-Portalen, Call-Centern und Vorverkaufsstellen.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Winhart
seit 4.6.2012
Liquidator
Robert Wagner
seit 5.8.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

25.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Stefan WinhartWinhart GmbH
25.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

tixedia gmbh

Deggendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.968,00 77.700,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 40.738,50
II. Sachanlagen 9.968,00 36.962,00
B. Umlaufvermögen 871.930,31 5.335.335,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 849.850,86 5.303.558,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.079,45 31.777,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 118,00 180,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 882.016,31 5.413.215,97

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 273.867,41 263.361,83
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 247.867,41 237.361,83
B. Rückstellungen 86.991,07 130.887,27
C. Verbindlichkeiten 521.157,83 5.018.966,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 882.016,31 5.413.215,97

Anhang


Anhang für das Geschäftsjahr 2010
der tixedia gmbh
- zur Veröffentlichung -


A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der tixedia gmbh wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde unter Gegenüberstellung der Werte zum 31. Dezember 2009 ausgewiesen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 erfolgte unter erstmaliger Anwendung der Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst. Aufgrund der erstmaligen Anwendung der neuen Bilanzierungsvorschriften wurden die im vergangenen Jahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nicht vollumfänglich fortgeführt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. 


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden linear entsprechend ihrer betrieblichen Nutzungsdauer von 3 bis 10 Jahren abgeschrieben.

Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150 bis EUR 1.000, die zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2009 zugegangen sind, wird ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit 20 % linear abgeschrieben wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen abgegrenzte Ansprüche aus Vorleistungen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Künftige Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 122.613,03 Euro (Vorjahr 159.437,07 Euro) enthalten.
 
2. Eigenkapital

Im Bilanzgewinn in Höhe von 247.867,41Euro ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 237.361,83Euro (Vorjahr 155.048,07 Euro) enthalten.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem Jahresabschlusskosten.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Laufzeit bis zu 1 Jahr  11.022,10 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Laufzeit bis zu 1 Jahr 352.354,26 Euro
  Vorjahr   4.754.981,20 Euro

6. Sonstige Verbindlichkeiten

Laufzeit bis zu 1 Jahr  157.781,47 Euro
  Vorjahr   263.985,67 Euro

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

davon gegenüber Gesellschaftern 1.055,51 Euro
  Vorjahr    1.055,51 Euro

davon aus Steuern 703,93 Euro
  Vorjahr   3.303,06 Euro

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 655,20 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro


7. Sicherheiten


Es wurden keine Sicherheiten bestellt.


8. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB  0 TEuro
  Vorjahr 0 TEuro


C. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herr Tobias Roßner, kaufm. Geschäftsführer
Herr Stefan Winhart, kaufm. Geschäftsführer
Herr Robert Wagner, kaufm. Geschäftsführer (bis 03.08.2010)


Deggendorf, den 30.06.2011


Tobias Roßner
Stefan Winhart


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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