Schloss FW
GmbH
Langenneufnach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
5.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
26.576,94 |
36.459,38 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
26.337,90 |
36.310,62 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
239,04 |
148,76 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
8.276,38 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
34.853,32 |
41.459,38 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
3.701,74 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-5.000,00 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
20.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
21.298,26 |
20.130,50 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
6.978,12 |
1.167,76 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
8.276,38 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
1.720,00 |
1.720,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
33.133,32 |
36.037,64 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
33.133,32 |
36.037,64 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
34.853,32 |
41.459,38 |
Anhang
Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss wird nach handelsrechtlichen
Rechnungslegungsvorschriften sowie ergänzenden
Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags
aufgestellt. Alle im Jahresabschluss ausgewiesenen
Beträge lauten auf Euro.
Sofern Posten in der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung zusammengefasst worden sind, werden sie im
Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1 S.3, 274a, 276
und 288 Satz 1 HGB wurde überwiegend Gebrauch gemacht.
Bilanzierung und Bewertung
Die Gliederung des Jahresabschlusses richtet sich
nach den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2
HGB.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit ihrem
Nennbetrag abzüglich notwendiger Wertberichtigungen
angesetzt. Unter den sonstigen Forderungen sind Forderungen
gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 19.131,07
EUR enthalten.
Die
Rückstellungen sind nach den Grundsätzen
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt
und decken alle erkennbaren Risiken und ungewisse
Verbindlichkeiten ab.
Verbindlichkeiten sind mit ihren
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit
bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben alle eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von 30.056,97 EUR enthalten.
Sonstiges
Geschäftsführung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.978,12 EUR auf neue
Rechnung vorzutragen.
Die Geschäftsführung lag im Berichtsjahr
bei Frau Natalia Sakoun und Frau Aleksandra Mironova.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2011 festgestellt.
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