Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 172886
Eingetragen
25.3.2008
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Vermietung und Verwaltung eigener Gewerbegebäude; Tätigkeiten, die einer Genehmigungspflicht nach § 34 c GewO bedürfen, sind ausdrücklich nicht Gegenstand des Unternehmens.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Mohr
seit 25.3.2008
Geschäftsführer
Stefan Anton Götz
seit 25.3.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Stefan Götz
Petershausen
50.00%
Michael Mohr
Gernlinden
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GGV GmbH

Bergkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.740.727,00 1.739.808,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 20.535,00 21.799,00
II. Sachanlagen 1.720.192,00 1.718.009,00
B. Umlaufvermögen 7.754,26 5.353,67
I. Vorräte 3.150,00 4.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.201,03 901,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 403,23 451,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.370,00 31.040,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 125.817,76 146.019,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.902.669,02 1.922.221,52

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 176.019,85 140.022,22
III. Jahresüberschuss 20.202,09 -35.997,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 125.817,76 146.019,85
B. Rückstellungen 550,00 2.050,00
C. Verbindlichkeiten 1.902.119,02 1.920.171,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.902.669,02 1.922.221,52

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der GGV GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Ab Ende 2010 ist eine Vollvermietung des gesamten Objektes gegeben, so dass von einer nachhaltigen positiven Entwicklung auszugehen ist. Die Mindestlaufzeiten der Mietverträge betragen 3 Jahre. Die Investitionen in Umbauten sind im Wesentlichen abgeschlossen. Aus den künftigen Liquiditätsüberschüssen kann der Kapitaldienst für Zins- und Tilgungsleistungen bedient werden.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Dabei wurde eine Nutzungsdauer von 20 Jahren zu Grunde gelegt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear, im Jahr des Neuzugangs p.r.t. vorgenommen. Dabei wurden Nutzungsdauern zwischen 3 und 33 Jahren zu Grunde gelegt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150 werden sofort als Betriebsausgabe abgezogen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen Euro 150 und Euro 1.000 werden in den steuerlichen Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG eingestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren mit 20% p. a. abgeschrieben. Die Bildung des Sammelpostens in der Handelsbilanz ist bei untergeordneter Bedeutung möglich (Hauptfachausschuss des IDW).

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Für das laufende Wirtschaftsjahr waren keine Steuerrückstellungen zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und einzeln bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz


3.1. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 154.468,70 (Vorjahr: Euro 311.803,52).

3.2. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre betragen Euro 978.546,49 (Vorjahr: Euro 1.055.688,00).

3.3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 50.000,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

3.4. Gesicherte Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 1.708.368,00 (Vorjahr: Euro 1.676.550,00).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Buchgrundschulden
- Abtretung der Mietforderungen
- Sicherungsabtretung von Ansprüchen aus Risiko-Lebensversicherungen


4. Sonstige Pflichtangaben


4.1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens von folgenden Personen geführt:

Geschäftsführer: Stefan Götz, Kaufmann
 Michael Mohr, Vertriebsleiter

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.05.2012 festgestellt.

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