Kreft GmbHLiquidiert

33775 Versmold, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gütersloh HRB 4626
Eingetragen
4.7.1984
Branche
Herstellung von Futtermitteln für NutztiereHerstellung von land- und forstwirtschaftlichen MaschinenBetrieb von Baumschulen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere Champignons und anderen Zuchtpilzen. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche Unternehmen gründen, ihre Geschäftsführung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Hinrich Kreft
seit 31.3.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kreft GmbH

Versmold

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 243.758,69 252.705,69
I. Sachanlagen 243.758,69 252.555,69
II. Finanzanlagen 0,00 150,00
B. Umlaufvermögen 21.331,83 16.310,67
I. Vorräte 4.050,00 4.050,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.474,09 6.008,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 807,74 6.251,94
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.496,08 5.233,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 270.586,60 274.249,46

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.677,51 30.677,51
II. Kapitalrücklage 34.133,20 34.133,20
III. Verlustvortrag 70.043,81 54.947,24
IV. Jahresfehlbetrag 262,98 15.096,57
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.496,08 5.233,10
B. Rückstellungen 1.300,00 3.788,15
C. Verbindlichkeiten 269.286,60 270.461,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 133.005,72 171.658,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 270.586,60 274.249,46

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

4. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5. Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen.

7. Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angabe zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet worden. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4. Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

5. Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

1. Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen stehen dem nicht entgegen.

2. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

3. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

4. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn dieser erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

5. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

6. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde von der linearen Abschreibung Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände im Einzelwert unter 410,00 € werden im Zugangsjahr nach § 6 Abs. 2 EStG sofort in voller Höhe abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagespiegel als Abgang behandelt.

7. Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich.

8. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

9. Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

10. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

11. Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Forderungen und Verbindlichkeiten i.S.d. § 42, III GmbHG

Die Gesellschaft schuldet dem Gesellschafter Jörg Kreft 32.692,29 €.

Ein gesonderter Bilanzausweis dieses Postens erfolgte nicht. Er ist in den "Sonstigen Verbindlichkeiten" enthalten.

II. Haftungsverhältinisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

III.  Überschuldung

Zum Bilanzstichtag lag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. 5.496,08 € vor. Eine rechtliche Überschuldungsprüfung wurde nicht durchgeführt.

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichts-jahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Jörg Kreft geführt.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wird hiermit versichert.

 

Versmold, den 04. März 2009

Jörg Kreft

Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 32.692,29 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 13.486,58 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 34.068,18 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.412,53 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 103.588,59 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 42.274,74 EUR.

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