Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 216664
Eingetragen
2.5.2018
Branche
Sonstige vollstationäre PflegeeinrichtungenWohnheime für Menschen mit BehinderungSonstige Heime a. n. g.
Gegenstand
Der Betrieb eines Pflegeheims.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Beate Zapfe
seit 2.5.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vahrenwalder Residenz GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 70.634,00 36.832,00
I. Sachanlagen 69.284,00 35.482,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 59.491,00 26.740,00
2. Fahrzeuge 9.793,00 8.742,00
II. Finanzanlagen 1.350,00 1.350,00
1. Sonstige Ausleihungen 1.350,00 1.350,00
B. Umlaufvermögen 408.448,81 371.891,87
I. Vorräte 5.172,94 5.172,94
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.172,94 5.172,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 291.356,56 345.694,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 168.054,36 179.648,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 88.333,33 86.103,67
3. sonstige Vermögensgegenstände 34.968,87 79.942,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 111.919,31 21.024,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.548,03 4.937,89
Aktiva 482.630,84 413.661,76

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 25.727,89 22.869,85
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 727,89 -2.130,15
davon Verlustvortrag 2.130,15 19.055,70
B. Rückstellungen 29.344,22 13.200,00
1. Steuerrückstellungen 244,22  
2. sonstige Rückstellungen 29.100,00 13.200,00
C. Verbindlichkeiten 427.558,73 377.591,91
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 11.391,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   2.152,44
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 61.694,64 33.814,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 61.694,64 33.814,55
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 46.010,91 50.996,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.010,91 50.996,27
4. sonstige Verbindlichkeiten 319.853,18 281.389,89
davon aus Steuern 1.529,56 25.024,40
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 74.491,07
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 319.853,18 281.389,89
Summe Passiva 482.630,84 413.661,76

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 2.749.218,31 2.453.185,22
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 886.206,75 716.774,00
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen 0,00 215,87
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 676.851,54 676.474,54
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 161.622,12 109.850,44
6. sonstige betriebliche Erträge 78.021,71 105.922,19
7. Materialaufwand 744.390,11 663.674,52
a) Lebensmittel 286.232,68 255.402,87
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 3.910,81
c) Wasser, Energie, Brennstoffe 169.684,15 168.528,80
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 288.473,28 235.832,04
8. Personalaufwand 2.696.606,79 2.320.926,88
a) Löhne und Gehälter 2.230.821,31 1.913.737,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 465.785,48 407.189,23
davon Aufwendungen für Altersversorgung 465,68 599,64
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen 10.331,25 64.012,15
10. Mieten, Pacht, Leasing 946.395,96 917.913,54
11. Abschreibungen 11.194,04 11.611,26
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 11.194,04 11.611,26
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 53.223,52 43.692,08
13. sonstige betriebliche Aufwendungen 86.954,42 23.668,37
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 33,70 2,09
15. Jahresüberschuss 2.858,04 16.925,55
16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 2.130,15 19.055,70
17. Bilanzgewinn 727,89 -2.130,15

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss der Vahrenwalder Residenz GmbH wurde auf Grundlage des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Vahrenwalder Residenz GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hannover
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Register-Nr.: HRB 216664

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bilanzierung und/oder Bewertung erforderten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Bewertung des Erfüllungsbetrages wurde eine Kostensteigerung zwischen 2,5% und 3,0% berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
2023
2022

EUR
EUR
Verbindlichkeiten
18.015,10
8.470,18


Angabe zu Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind binnen eines Jahres fällig.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 79.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hannover, den 27. Mai 2025                                              

_________________________________________
Beate Richter

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Beate Richter


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.05.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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