Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 182176
Eingetragen
2.11.2009
Branche
Alle anderen spezialisierten Bautätigkeiten a. n. g.Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Ausführung von Bauleistungen im gesamten Bauwesen, insbesondere Eisenflechterei, Trockenbauarbeiten, Abbrucharbeiten, Abfallbeseitigung, Durchführung von Erd- und Bauarbeiten, Umbau und Sanierung sowie die Vermittlung von Aufträgen im Baubereich, unter anderem in den Bereichen Heizung, Sanitär und Elektro.

Historie

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Management

NameRolle
Pero Gavran
seit 23.4.2012
Prokura
Miladin Petrovic
seit 22.11.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Miladin Petrovic
Astallerstr. 16, 80339 München
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

A & P GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.059,29 1.412,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.837,82 9.274,22
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 20.157,45 12.042,70
66.054,56 22.728,92

PASSIVA

Vorjahr
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 6.459,50 0,00
III. Jahresüberschuss 33.655,63 6.459,50
B. RÜCKSTELLUNGEN 5.437,42 3.769,42
C. VERBINDLICHKEITEN 8.002,01 0,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.002,01)
66.054,56 22.728,92

Anhang 2010

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB unter Berücksichtigung des Steuerrechts und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts, das sogenannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (im nachfolgenden "BilMoG"), ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft anzuwenden (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB).

Das angesetzte Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet und wird, soweit ab- nutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vermindert. Gem. § 6 Abs. 2a EStG werden bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 150 € bis zu 1.000 € in einen jahrgangsbezogenen Sammelposten eingestellt. Dieser Sammelposten wird über eine Dauer von fünf Jahren gleichmäßig verteilt gewinnmindernd aufgelöst.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt und berücksichtigen alle Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen weniger als ein Jahr.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausnahmslos innerhalb eines Jahres fällig.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände (€ 44.837,82; Vj. € 9.274,22) enthalten hauptsächlich in Höhe von € 21.630,77 (Vj. € 3.400,00) das laufende Gesellschafterverrechnungskonto, das mit 2,12% verzinst wurde, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 7.452,91 (Vj. € 0,00), sonstige Forderungen in Höhe von 7.085,20 (Vj. € 0,00) sowie Umsatzsteuerforderungen in Höhe von € 1.848,94 (Vj. € 654,22).

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital beträgt € 25.000,00. Es ist zu 50% eingezahlt und wird zum Bilanzstichtag vollständig von Herrn Miladin Petrovic gehalten.

Rückstellungen

Die Rückstellungen (€ 5.437,42; Vj.: € 3.769,42) beinhalten Gewerbesteuer-, Körperschaftsteuerrückstellungen für das Kalenderjahr 2009 und 2010, sowie für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2010.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen ausschließlich unter einem Jahr.

Bei den Sonstigen Verbindlichkeiten (€ 8.002,01; Vj.: € 0,00) handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer (€ 1.317,85; Vj.: € 0,00) und für soziale Sicherheit (€ 5.567,96; Vj.: € 0,00) sowie um Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt (€ 931,68; Vj.: € 0,00).

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist zur Hälfte eingezahlt.

Gesellschafter zum Bilanzstichtag ist Herr Miladin Petrovic, München.

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer des Geschäftsjahres ist Herr Miladin Petrovic, München, bestellt.

 

München, den 20. März 2012

Geschäftsführung

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr

Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.1.2010 Zugänge 31.12.2010
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sammelposten 2009 1.764,71 0,00 1.764,71
Kumulierte Abschreibungen
1.1.2010 Zugänge 31.12.2010
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sammelposten 2009 352,71 352,71 705,42
Buchwerte
1.1.2010 31.12.2010
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sammelposten 2009 1.412,00 1.059,29

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