AS-Sanierung GmbHLiquidiert

79183 Waldkirch, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 705029
Vorher
AS-Sanierung & Kelp GmbH
Eingetragen
12.3.2010
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationEinbau von IsolierungenRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Sanitär-, Gas- und Wasserinstallation, Heizungsbau, Kaminöfen, Fliesenarbeiten, Trockenbau, Blechnerarbeiten, Kabelverlegung, Estriche, Verlegen von Bodenbelägen, Pflaster- und Natursteinverlegung, Fenster- und Türeneinbau sowie Einbau genormter Bauteile. c) Gegenstand geändert; nun: Sanitär-, Gas- und Wasserinstallation, Heizungsbau, Kaminöfen, Fliesenarbeiten, Trockenbau, Kabelverlegung, Estriche, Verlegen von Bodenbelägen, Natursteinverlegung, Fenster- und Türeneinbau sowie Einbau genormter Bauteile.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Ralf Dieter Bürkin
50.00%
Stefan Schultis
50.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Ralf Dieter Bürkin
79183 Waldkirch
9.000 €
33.33%
Albert Schätzle
79183 Waldkirch
9.000 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AS-Sanierung GmbH

Waldkirch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 16.084,00 14.367,00
I. Sachanlagen 16.084,00 14.367,00
B. Umlaufvermögen 179.233,19 197.488,67
I. Vorräte 90.355,15 113.341,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.523,14 57.021,03
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 500,00 500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.354,90 27.126,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.294,01 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 200.611,20 211.855,67

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 46.882,74 38.939,77
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 13.939,77 -4.134,66
III. Jahresüberschuss 7.942,97 18.074,43
B. Rückstellungen 15.766,96 12.640,78
C. Verbindlichkeiten 137.961,50 160.275,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 127.391,31 160.275,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 200.611,20 211.855,67

Anhang

für AS-Sanierung GmbH 489

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftervertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des §267 Absatz 1 HGB Anwendung.

Im Geschäftsjahr 2015 Wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Alle geänderten Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden vollumfänglich umgesetzt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs-und Bewertungsgrundsätzen

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§265, 268-274a HGB, §§276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§252-256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn-und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§266 HGB und §275 HGB sowie §42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen

Sachanlagen

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gemäß §253 Absatz 3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gemäß §253 Absatz 5 HGB.

Umlaufvermögen

Fertige Erzeugnisse und Waren

Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach §253 Absatz 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.

Unfertige Leistungen

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß §255 Absatz 2 HGB bewertet.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen wurden mit Ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und gemäß § 268 Absatz 5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0 (Vorjahr :EUR 0 )

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 0 (Vorjahr: EUR 0 ). Alle übrigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag zum 31.12.2015
EUR
RLZ < 1 Jahr
EUR
RLZ 1 >5 Jahre
EUR
RLZ >5 Jahre
EUR
durch Pfandrechte
EUR
(Gesamtbetrag) gesichert (Gesamtbetr.)
1. Erhaltene Anzahlung auf Bestellungen 26.261,70 26.261,70          
(Vorjahr) (38.459,65) (38.459,65)          
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.570,19 5.866,79 4.703,40        
(Vorjahr) (3.158,77) (281,35) (2.877,42)        
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.766,20 62.766,20          
(Vorjahr) (92.957,00) (92.957,00)          
4. Sonstige Verbindlichkeiten 28.247,31 28.247,31          
(Vorjahr) (24.475,39) (24.475,39)          
Gesamt 127.845,40 123.142,50 4.703,40        
(Vorjahr) (159.050,81) (156.173,39) (2.877,42)        

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von EUR 11.310,53(Vorjahr: EUR 16.573,87).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 10.570,19 ist durch Sicherungsübereignung besichert.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 12 Mitarbeiter.

 

Waldkirch, den 06.12.2016

Geschäftsführer

A. Schätzle

R. Bürkin

S. Schultis

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2016 festgestellt.

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