Herrwerth + Partner Marketing AGLiquidiert

81543 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 185652
Eingetragen
10.5.2010
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten von Werbeagenturen
Gegenstand
Marketingberatungen aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Knafl
seit 10.5.2010
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Herrwerth + Partner Marketing AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 88.835,04 157.182,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.518,00 40.724,00
II. Sachanlagen 74.317,04 116.458,04
B. Umlaufvermögen 696.560,68 938.978,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 641.159,43 915.074,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.401,25 23.904,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 785.395,72 1.096.160,90

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 101.203,46 288.674,90
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Bilanzgewinn 1.203,46 188.674,90
B. Rückstellungen 121.884,22 411.441,48
C. Verbindlichkeiten 562.308,04 368.244,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 27.800,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 785.395,72 1.096.160,90

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Herrwerth + Partner Marketing AG zum 31.12.2013 wurde auf der Grundlage des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des AktG zu beachten.

Sofern es der Übersicht diente, wurden bei Wahlrechten die Angaben im Anhang gemacht. Gemäß § 267 Abs. 1 HGB handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss wurde nach Ergebnisverwendung aufgestellt.

Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten wurde entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze entsprechen den in den Vorjahren angewandten Grundsätzen.

Das Gliederungsschema des § 158 Abs. 1 AktG wurde beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Zur Erläuterung wird ausgeführt: Gegenüber dem Vorjahr wurden Umgliederungen vorgenommnen. Die Vorjahreszahlen wurden nicht berichtigt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und pro rata temporis vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410.- Euro) wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Der in den Vorjahren gebildete GWG-Sammelposten (Poolbewertung) wurde fortgeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Abzinsungen waren nicht erforderlich.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben über die Gattung der Aktien § 160 Abs. 1 Nr. 3 AktG

Das Grundkapital ist eingeteilt in 100.000 St. Aktien a 1,00 €.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten beinhalten ein Kautionsguthaben i. H. v. 54.957,26 €.

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen betragen 88.054,00 € (Vorjahr 392.790,00 €).

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde die PUC- Methode angewendet.

Zinssatz 4,88 %

Der Restabfindungsbetrag (K. Schuldes) i. H. v. 300.000,00 € wird nun unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Rückstellungen

In der Position "Sonstige Rückstellungen" sind nachfolgende Rückstellung enthalten:

Urlaub 4.580,22 €
Boni 24.450,00 €
Abschluss und Prüfung 4.800,00 €

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Aufsichtsratmitgliedern i. H. v. 30.000,00 €.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die außerordentliche Ergebnisbelastung i. H. v. 52.944,10 € resultiert aus dem Schaden Wildenheim.

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Herr Stefan Knafl ausgeübter Beruf: Kaufmann Marketing

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Herrr André Philipps (Vorsitzender) ausgeübter Beruf: Dipl. Ing.
Herr Jens Helmerich (stellv. Vorsitzender) ausgeübter Beruf: Kaufmann
Herr Alexander Schewtschenko ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt

Unterschrift der Geschäftsführung

 

München, 03.11.2014

gez. Stefan Knafl

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2014 festgestellt.

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