Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 90649
Vorher
Vacation At Sea GmbH Reisevermittlungen
Eingetragen
21.12.2011
Branche
Erbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.Vermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die Personenbeförderung
Gegenstand
die Vermittlung und Veranstaltung von Reisen, insbesondere Kreuzfahrten und sonstigen Seereisen aller Art, sowie die Erbringung aller damit in Zusammenhang stehenden anderen Dienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Boeckmann
seit 27.12.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
40.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vacation at Sea GmbH

Seeheim-Jugenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 19.717,00 28.510,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.624,00 12.767,00
II. Sachanlagen 12.093,00 15.743,00
B. Umlaufvermögen 806.631,14 494.410,40
I. Vorräte 0,00 3.336,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 260.913,25 103.677,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 545.717,89 387.396,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.213,00 1.213,00
Aktiva 827.561,14 524.133,40

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 405.576,71 259.881,18
I. Gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Bilanzgewinn 365.576,71 219.881,18
davon Gewinnvortrag 69.881,18 73.038,36
B. Rückstellungen 94.990,89 106.410,96
C. Verbindlichkeiten 326.993,54 157.841,26
Passiva 827.561,14 524.133,40

Anhang


1.  Allgemeine Angaben

Die Firma Vacation at Sea GmbH hat ihren Sitz in Seeheim-Jugenheim. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter der Nummer HRB 90649 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 265 ff. HGB aufgestellt.

2.  Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 a HGB.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige (ggf. außerplanmäßige) Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände grundsätzlich linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten Euro 800,00 nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Dies entspricht im Wesentlichen den tatsächlichen Verhältnissen.

Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem Nennwert bilanziert. Bei dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu ihrem Nenn­wert bilanziert. Wertberichtigungen zur Deckung individueller und pauschaler Risiken werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden auf­grund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vor­liegenden Erkenntnisse in Höhe der Erfüllungsbeträge gebildet, die nach ver­nünftiger kauf­män­nischer Beurteilung not­wendig sind.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden § 253 Abs. 1 Satz 1 und § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB angewendet.

3.  Angaben zur Bilanz

3.1  Umlaufvermögen

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

3.2  Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 40.000,00 EUR.

Im Bilanzgewinn ist ein Jahresüberschuss in Höhe von Euro 445.695,53 enthalten.

3.3  Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrug zum Stichtag Euro 326.993,54 (Vorjahr  Euro 157.841,26). Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr betrug Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00), davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der nachfolgende Verbindlichkeitenspiegel zeigt die Restlaufzeiten der bilanzierten Verbindlichkeiten und den Gesamtbetrag der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten, aufgegliedert für jeden einzelnen Posten, nach dem vorgeschrieben Gliederungsschema.


                   Restlaufzeiten





        bis 1 Jahr

     größer 1 Jahr

Summe

TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro

2023
2022
2023
2022
2023
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
26,7
23,8
0,0
0,0
26,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
61,2
22,1
0,0
0,0
61,2
sonstige Verbindlichkeiten
239,1
111,7
0,0
0,0
239,1
Summe
327,0
157,9
0,0
0,0
327,0



4.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Außerordentliche Erträge, die wesentlich das Geschäftsergebnis beeinflussen, wurden im Abschlusszeitraum wie folgt erwirtschaftet:

Art des außerordentlichen Ertrages
Höhe des Ertrages im Geschäftsjahr
Überbrückungshilfe SR Paket I
14.058,99 €
Überbrückungshilfe SR Paket II
39.144,04 €
Summe
53.203,03 €



5.  Sonstige Pflichtangaben

5.1  Arbeitnehmeranzahl

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten während des Geschäftsjahres betrug  10.

5.2  Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn  Jörg Boeckmann, Reiseverkehrskaufmann geführt.

5.3  Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Seeheim-Jugenheim, den 21. Juni 2024

Jörg Boeckmann


sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.06.2024 festgestellt.

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