Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 79481
Vorher
HELLAS Logistic GmbH
Eingetragen
9.9.2009
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiGlasergewerbeAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
Gegenstand
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Estrichleger, Rolladen- und Jalousiebauer, Eisenflechter, Bautentrocknungsgewerbe, Fuger (im Hochbau), Betonbohrer und schneider, Einbau von genormten Baufertigteilen wie Fenster, Türen, Zargen und Regale.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Sally Marleny Pena de Rib
Köln
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HELLAS GmbH

(vormals: HELLAS Logistic GmbH)

Seelze

(vormals: Ronnenberg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.189,24
00320 Pkw 4.188,24
00400 Betriebsausstattung 1,00
Summe II. Sachanlagen 4.189,24
Summe A. Anlagevermögen 4.189,24
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
3. fertige Erzeugnisse und Waren 6.422,00
03980 Bestand - Waren 6.422,00
Summe I. Vorräte 6.422,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22.537,30
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 22.537,30
4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00
Summe II. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände 22.537,30
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 13.546,64
01000 Kasse 1.412,34
01200 Bank 12.134,30
Summe B. Umlaufvermögen 42.505,94
Summe Aktiva 46.695,18

Passiva in EUR

 
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital -12.500,00
00820 Ausstehende Einlagen nicht eingefordert -12.500,00
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Summe Gezeichnetes Kapital 12.500,00
Summe I. Kapital 12.500,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -3.617,69
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -3.617,69
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 20.536,87
Summe A. Eigenkapital 29.419,18
C. Rückstellungen  
3. sonstige Rückstellungen 3.400,00
00970 Sonstige Rückstellungen 3.400,00
Summe C. Rückstellungen 3.400,00
D. Verbindlichkeiten  
8. sonstige Verbindlichkeiten 13.876,00
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % -5,68
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -11.928,00
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13 b UStG 19 % -8.785,36
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 5.236,90
01736 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben 2.116,20
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3.008,96
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 1.742,82
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 1.094,74
01776 Umsatzsteuer 19 % 26.938,86
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen -14.328,80
01787 Umsatzsteuer nach § 13 b UStG 19 % 8.785,36
Summe D. Verbindlichkeiten 13.876,00
Summe Passiva 46.695,18

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

in EUR

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
Umsatzerlöse 216.621,38
08337 Erlöse aus Leistungen nach § 13 b UStG 74.837,90
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 141.783,48
Materialaufwand -85.823,06
03120 Bauleistungen § 13 b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer -46.238,76
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer -38.568,64
03800 Bezugsnebenkosten -1.015,66
Personalaufwand -72.945,46
04100 Löhne und Gehälter -47.671,22
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -9.937,18
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -3.496,78
04150 Krankengeldzuschüsse 5.436,38
04160 Versorgungskassen -10.438,66
04190 Aushilfslöhne -6.838,00
Abschreibungen -2.616,91
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -125,00
04832 Abschreibungen auf Kfz -2.491,91
Andere betriebl. Aufwendungen  
Raumkosten -6.693,97
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -4.884,00
04240 Gas, Strom, Wasser -1.052,76
04250 Reinigung -188,35
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume -568,86
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -3.494,68
04360 Versicherungen -2.194,60
04380 Beiträge -774,80
04390 Sonstige Abgaben -525,28
Reparaturen und Instandhaltungen -346,77
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. -346,77
Fahrzeugkosten -5.842,64
04520 Kfz - Versicherungen -724,38
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -4.272,55
04540 Kfz - Reparaturen -845,71
Werbe- und Reisekosten -5.604,97
04600 Werbekosten -382,12
04650 Bewirtungskosten -233,91
04660 Reisekosten Arbeitnehmer -4.988,94
verschiedene betriebliche Kosten -12.227,07
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -436,78
04910 Porto -196,82
04920 Telefon -1.824,56
04930 Bürobedarf -231,71
04940 Zeitschriften, Bücher -81,20
04950 Rechts- und Beratungskosten -1.475,18
04955 Buchführungskosten -3.307,08
04970 Kosten des Geldverkehrs -396,78
04980 Betriebsbedarf -2.448,27
04985 Werkzeuge und Kleingeräte -1.828,69
Summe Andere betriebt. Aufwendungen -34.210,10
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.025,85
Außerordentliches Ergebnis  
Außerordentliche Erträge 454,38
02500 Außerordentliche Erträge 454,38
Außerordentliche Aufwendungen -556,88
02000 Außerordentliche Aufwendungen -556,88
Summe Außerordentliches Ergebnis -102,50
Sonstige Steuern -386,48
04510 Kfz - Steuern -386,48
Gesamt 20.536,87
Jahresüberschuss 20.536,87

Anhang

Der Jahresabschluss der Hellas GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Hellas GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss der Hellas GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften und Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die betrieblichen Vorgänge wurden in einer doppelten Buchführung/Sollbuchführung erfasst.

Die Geschäftsausstattung und der Bestand der Fahrzeuge wurden mit um Abschreibung verminderten steuerlich zulässigen Buchwert angesetzt.

Die Forderungen sind mit dem zulässigen Nennwert angesetzt, Wertberichtigungen sind nicht notwendig. Der Ausgleich erfolgte pünktlich und planmäßig Anfang 2012.

Rückstellungen sind gebildet worden wegen der Möglichkeit unvorhergesehener Wagnisse und Garantiefällen bei abgerechneten Bauleistungen.

Die Verbindlichkeiten sind ihrer Verursachung entsprechend einzeln aufgelistet. Sie wurden Anfang 2012 pünktlich und planmäßig ausgeglichen.

Andere nicht in der Bilanz aufgeführte Wagnisse und Verhältnisse sind hier nicht vorhanden.

Die Gesellschaft ist eingetragen beim Amtsgericht Hannover unter HRB 204649.

Im Berichtsjahr war Geschäftsführer:

Herr Evelin Panayatov, Almhorster Str. 6, 30926 Seelze

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 46.695,18 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 20.536,87 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2011 nachgewiesen.

 

Seelze, den 04.01.2013

HELLAS GmbH

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