Ottenlinger
GmbH Digital Imaging
Düsseldorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
25.281,50 |
26.444,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
73,00 |
478,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
73,00 |
478,00 |
| II.
Sachanlagen |
25.208,50 |
25.966,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
25.208,50 |
25.966,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
80.389,27 |
97.554,22 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
14.792,32 |
7.048,46 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
9.344,02 |
4.324,67 |
| davon
gegen Gesellschafter |
4.346,02 |
4.268,03 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
5.448,30 |
2.723,79 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
65.596,95 |
90.505,76 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.722,69 |
11.204,49 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
112.393,46 |
135.202,71 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
55.447,51 |
91.573,17 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
66.573,17 |
36.587,08 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
36.125,66 |
-29.986,09 |
| B.
Rückstellungen |
8.364,40 |
2.209,04 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
798,00 |
9,04 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
7.566,40 |
2.200,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
48.581,55 |
41.420,50 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
31.139,77 |
27.951,18 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
20.000,00 |
20.000,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
11.139,77 |
7.951,18 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
17.441,78 |
13.469,32 |
| davon
aus Steuern |
7.430,22 |
8.592,65 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
17.441,78 |
13.469,32 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
112.393,46 |
135.202,71 |
Anhang
Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der
§§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften
für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264
HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
kleine Kapitalgesellschaft.
Von den
größenabhängigen Erleichterungen
bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch
gemacht.
Auf die Erstellung eines
Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S.
4 HGB verzichtet.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Gegenstände des
immateriellen Anlagevermögens wurden mit den
Anschaffungskosten bewertet und um die
planmäßige Abschreibung vermindert.
Der Wertansatz der
Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer
Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen
wurden in voller Höhe abgeschrieben.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Das
Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungskosten
bewertet.
Sonstige Angaben
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.
Im Wirtschaftsjahr 2011 waren durchschnittlich 2
Personen beschäftigt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt: Reinhard Ottenlinger,
Düsseldorf
Düsseldorf, den 06.12.2012
gez. Reinhard Ottenlinger
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